您好, 您可以把这张凭证补记上,

老师下午好,打扰了 请问老师金碟软件做好了一个月的全部凭证,请问老师从哪里可以看出你做的凭证全部金额是对的?还有就是你做的期末余额在哪里看和对公账户上的银行流水余额当月一致啊老师? 刚刚毕业小白,麻烦老师多多指教,谢谢,教师节快乐
老师 麻烦问一下本月的凭证已经做完,发现有一张凭证漏做了,银行余额对不上了,需要怎样补做?漏写的凭证日期在前边
老师你好!我公司是一般纳税人,收的山野菜经过加工已经出售了有一部分钱直接汇到法人卡里了,我做的凭证是借:原材料 代:库存现金 代:其他应付款 这样做对吗?现在已经没有库存商品了,但是报表上面显示有,我是不是还得做一张凭证呢?麻烦老师怎么做凭证
麻烦老师,请问我六月份做一个报销,是三个单据合起来做在一张凭证上,其中,有一个单据金额2800的发票,我忘了做进项税进去。现在怎么处理?这整张凭证都做个冲销还是单独把这个2800的冲了,在做一笔正确的把税做进去?银行支付是六月了
银行对账单跟银行日记账的余额是一样的,但是跟会计账簿上的不一样,有差额,银行存款比账上多,往前找了好多年,发现一直有这个差额,需要怎么调整?怎么做凭证?
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?
可是日期是在前边的,记到最后边吗
您好 ,记在后面也是可以的,