你好 进项税转出 月末做结转转出到转出未交增值税科目去。 附加税根据应交增值税 计提借税金及附加贷应交税费 -应交城建税等
老师好,进项税转出对应的增值税和附加税什么做分录
你好 老师 虚开发票的增税做进项税额转出 那么对应的附加税 怎么做账
你好,请问进项税额转出怎么做分录? 转出后得补增值税和附加税
老师,请问材料发票被要求做进项转出,并补交增值税和附加税,分录要怎么做?
实地核查被查出口单证某个几报关单不合规,要求对应进项税额转出,请问分录要怎么做 进项转出之后,内销的增值税和转出的增值税,还有税金及附加应该如何处理
老师,生产车间购买的垃圾袋计入到制造费用中的什么科目
老师好,应交税费-应交增值税,有进项税,有进项转出,还有转出未交增值税,最后应交税费-未交增值税借方有余额,这么多的明细科目,在试算平衡表上怎么填写?
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
老板让做一个工资拆分,把工资跟社保拆开,工资5000跟工资8000的人拆分出来的社保金额一样吗,都按最低标准拆分社保费用的话,到时候工资做账的话数字大怎么解决,还有个税工资也是不一样怎么办
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
关于附加税 做账没明白,这么做的意思
你好 哪里不明白 ? 附加税 上面是做的计提分录 :借税金及附加贷应交税费 -应交城建税等
意思是税局要求我们做进项转出,我只需要转出增值税就好,附加税是不用理会的是吗
你好 你转出了之后 你增值税就增加了 。 你附加税就要多计提的 。 附加税要补计提的
那增值税转出来后,实际上这个增值税是不能用的才转出来,那我还要做什么处理呢
你好 你转出了说明是不可以抵扣。 你之前抵扣的增值税也得补缴纳的哦
是的,那这部分增值税能冲抵成本吗
你好 会增加你的成本的哦。 会冲你们的利润的 到时
那能直接做借主营业务成本贷应交税金-增-进转出吗
你好 你这个发票本来是什么业务发生的 ?
建筑用料,进来的时候做了借主营业务收入借应交税金-进贷银行存款
主营业务成本打错字
你好 你们进来是直接做的主营业务成本 那么现在就直接做 : 借主营业务成本贷应交税金-增-进转出 是的