你好!你将差额计入营业外收支就可以了。

因小数点差异导致发放工资比实际计提的工资少了两份,该怎么调整过来呢?
请问老师,因为小数点的原因,8月计提工资比实际发放工资少计提了0.02元,请问这0.02要怎么平帐?
老师下午好,请教一下,计提的工资和报个税的工资一致但实际发放的工资因为小数点的问题,少发了,应该怎么做账
老师,计提工资和实际发放有小数点差异怎样处理?实际发放是通过四舍五入取整数发放的。
个税申报工资总合计10000,实际银行发放10030,有两个人的工资算错了,导致现在应付工资对不上,差额怎么调整
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些
公司子开出发票,银行未收到款,要明年1月到账,是服务费,怎么做账
老师,请问铲车,十轮卡加油是记入生产成本还是制造费用呢?(董孝彬老师)
您好老师,问对方企业买货物,付了10000,开进发票9200,还有多的800是其它款项对方不开票,应付借方还有余额。怎么办?
没有经验有初级,40+考中级有必要吗
老师好,收到医保局退的以前,因基数下调退的医保费这个分录怎么做
老师,甲会计下班后发档案室有两天都没有锁可需要跟领导汇报
一般纳税人,刚申请的票种核定,添加的项目税率为3,为什么?怎么调成13
我们公司和分包方结清工程款 是我们开结清证明给分包方 还是分包方给我们开结清证明 证明款项结清了
老师,请问下,印花税,只计提销售的可以吗.?还有一个问题,就是当月销售80万,退货了40万,那是根据80万计提还是40万计提