同学你好,12栏是写103万;本期免税额是103*3%

老师,我是湖北地区小规模纳税人,但不是小微企业,现8月份有一笔收入103万元(税额0元),增值税如何申报啊?申报表12栏次填写103万元还是100万元?本期免税额怎么填写呀?
老师 我们是湖北小规模纳税人 季度申报企业 如果上季度 有一单不小心开错了票不含税100万 税率一栏应该开免税 但是开成了3个点的3万 那10月份 增值税我该怎么申报呢 报表那一栏 我应该怎么填写 填写多少呢
老师,我们是小规模纳税人,也是小微企业,增值税应该如何申报,假如我第2季度开票10元(开的免税发票,发票税额是0),未开票6元,增值税报表应该怎么填写?
你好老师,我公司小规模纳税人小微企业,税率1%,本月开专票票含税收入351000元,其中税额3475.25元,增值税怎么计算缴纳,有减免吗,申报表该如何填写
你好老师,我公司小规模纳税人小微企业,税率1%,本月开专票票含税收入351000元,其中税额3475.25元,增值税怎么计算缴纳,有减免吗,申报表该如何填写
老师,新收入准则与旧收入准则有啥区别?在会计科目上有区别吗?企业会计准则与小企业会计准则有啥区别?
老师,我们员工当时交的保证金,现在她离职了,因为一些工作没有做完,扣了一部分钱,这个该怎么做账呢
朴老师,印花税现在没有核定,可以按次、按季、按年申报?
小规模纳税人本季度销售自产水草27万,增值税既享受销售自产农产品免税又享受不超30万免税,增值税申报表填在10栏,那确认收入是分录怎么做
老师,申报企业所得税第四季度季报时,填写已计入成本费用的职工薪酬和实际支付的职工薪酬是填本季度的数据还是全年数据?
12月出口的报关单,1一份才出来,那这个未开票收入金额要不要算进增值税减免税申报下面的出口免税金额里面?
老师:请问,本期购入的原料,12月货物已经送入库,正常入账,但是至今没有开发票,这种情况下,12干入库的货物需要按照买卖合同申报印花税吗?
老师,现在营业账薄需要交印花稅吗
老师,离职补偿金超过当地月平均工资三倍,超过部分是要跟当年的工资一起按综合所得扣个税吗? 还是单独按综合所得税率表计算个税?
同张发票上能同时开正数数量和负数数量对应正数负数金额吗?
19栏次填写3.09万元,那其他的税款计算栏次还需填写吗?
同学你好,其他税款计算栏次不需要填写的