你好同学这样是可以的同学。
老师你好,是这样的,我们是销售肥料的,因为最近有个客户和我们关系挺好,于是老板就以进价卖给了客户,这样的话对我们有没有啥子风险在税务上。
我们这边是一个供应链公司,也就是一个服务商,我们在国外进回来的货卖给国内客户,所有的费用都是国内客户承担, 费用又国内客户转给我们,我们委托报关公司报关和把款付到国外去,后面就是开票流程了,我们收到国内客户多少钱就开多少票出去,我们付出去的这部分有海关增值税抵扣,这样销售额就不用交税了,相当于我们平进平出,这样海关会不会查我们 ,都没有赚钱的吗?
老师晚上好,我们代国内的客户交关税,然后国内的客户再把钱转给我们,这样操作会不会有什么风险呀?(就是我们公司卖东西,国内的客户只是中间商,我们直接出口给客户的客户,中间商这个客户给我们付钱)
老师,我们是做网上销售的,进了原料开进项票,卖给客户,客户不需要发票,这样就只有进项发票没销项发票,该怎么处理好呢
老师我们是一般纳税人,进的保温材料28/公斤,销售给客户了,含安装,但是客户安装部分不让单独开票,安装的价款也让加到材料里,这样就是销售80每公斤,有啥风险吗?
小规模纳税人,开具了普票,确认收入确认了增值税,季度末销售额未达到30万,此增值税减免,已确认的增值税做什么会计分录转出呢
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
谢谢老师。还有一个问题:农资行业、农机行业的一般利润率是多少才算正常呢
你好同学,一般10%-15%之间的同学
好的 谢谢
不客气满意请五星好评