咨询
Q

你好老师,去年一笔分录借方做了成本,贷方应付帐款暂估冲红了,金额较大,现在该怎么办?

2020-10-16 09:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-16 09:33

你好 是实际业务没有做吗

头像
快账用户3669 追问 2020-10-16 09:58

有收入,没成本票,暂估的,会计公司做的

头像
快账用户3669 追问 2020-10-16 09:58

小规模纳税人

头像
齐红老师 解答 2020-10-16 10:10

实际业务不用红冲 你们付款就可以

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 是实际业务没有做吗
2020-10-16
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整 借:成本费用  贷:应付账款-暂估 贷:以前年度损益调整  贷:应付账款-暂估(红字) 最后  以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润  
2021-06-24
没有发生这个业务还是说没有拿到发票?
2025-01-10
你好,那你去年汇算清缴调整了吗?
2022-08-10
你好,跨年了主营业务成本用以前年度损益调整代替,做红字就可以。
2021-12-17
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×