收入冲减了,对应的成本也进行冲减,增值税形成留底的
这月红冲上个季度收入, 这个月怎么做成本、已交增值税和附加税怎么做分录
小规模纳税人,上季度45万额度超了,需要交增值税,税金4800,增值税和附加税如何做分录,下个月交的时候又怎么做分录?
我们公司是小规模,一月份开票的时候税率开成了3个点,八月份才红冲了从新按一个点开,就导致一季度的增值税和附加税多交了,已经去税务办理了抵税,三季度的时候抵了一部分增值税和附加税,现在增值税和附加税都有没抵完的,这个怎么做账务处理呢
去年第三季度有一张专票增值税和附加税都交了,但是入账错了,没有计增值税和附加税,现在发现分录错了,再冲红调整的话,贷方会出现增值税和附加税,但是本身这个月不需要交了,怎么样处理
2月误将往来款计入收入,并把增值税附加税交了, 现在取得无发票收入,需要上税 怎么做分录,把已交增值附加税冲了
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办
你好老师,我们公司向另外一个公司购买了一台二手设备,该设备属于另外一个人,是这个公司的一员,我们向这个人付了48万,后面设备拉过来安装,又向这家公司付了70万,这个账务怎么处理啊
从境内非上市公司取得的股息收入是免征什么税的?? 从接内上市公司与非上市公司什么情况下交个税,什么情况下不交个税?
老师您好,请问最新企业所得税纳税申报表有啥变化吗
冲减是做相反分录是吗 那冲减成本可以做在这个季度当成本吗 增值税形成留底那我这个季度申报时税怎么分录呢 不好意思是新手
是的,冲减是做相反的分录 你当期有没有开具其他蓝字发票
开了 要交的税没上个季度交的税多 抵减不完 还可以留着以后抵减吧 就是这分录怎么做啊
小规模业务不多我想把账做的简单一点 可不可以计提工资时直接计入主营业务成本里啊
你是小规模纳税人,开票就是确认收入及应交增值税 红字发票就是收入及应交增值税的负数 抵减之后,应交增值税的借方余额就是留底的增值税
你是做什么的企业,
像是承包的 他们承包别人工地找人做完就行了 然后给他们一定费用就这样
如果工人工资计提到管理费用里 贷应付职工薪酬 这样行吗
这种人工工资可以计入主营业务成本的
工资计入主营业务成本 报年报时是填在成本支出明细里还是填在期间费用明细里啊
这个是填列成本明细表的