你好 进账对 送时 借 营业外支出 贷库存商品 应交税费

采购进来物品用于出售,分录可以这样做吗?借:库存商品;贷:银行存款。售出时:借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费。结转时 借:库存商品,贷主营业务成本
外购商品,用于送客户怎么入账。 购进:借库存 增值税-进项 贷银行 送出 借营业外支出 贷库存 这样做对吗
公司(一般纳税人)外购礼品,在做活动的时候,赠送给客户,做了视同销售,当月购进当月送出,取的普票,分录为: 1、购买礼品时,借:库存商品 2000 贷:银行存款 2000 2、活动送出时,借:销售费用-促销费 2000 贷:其他业务收入 1769.91 应交税费-应交增值税-销项税额 230.09 3、结转成本时,借:其他业务成本 2000 贷:库存商品 2000 我想问,这样子的一个分录,对吗?
公司(一般纳税人)外购礼品,在做活动的时候,赠送给客户,做了视同销售,当月购进当月送出,假设是取的普票,分录为: 1、购买礼品时,借:库存商品 20000 贷:银行存款 20000 2、活动送出时,借:销售费用-促销费 20000 贷:其他业务收入 17699.12 应交税费-应交增值税-销项税额 2300.88 3、结转成本时,借:其他业务成本 20000 贷:库存商品 20000 老师,这样的一个分录,对吗
请问外购了商品赠送客户,如何做账,假设商品1000元,借:库存商品 1000贷:银行存款 1000然后借:费用1000袋:库存商品 884.95销项税额 115.05?
老师,固定资产没有及时入账,差了5个月才入账属于什么问题
老师好,员工工伤,公司给付的补偿金是做福利费还是营业外支出
老师,我们是一家木业公司,和农民购买木头生产木片,然后11月份我们开具的收购票不能抵扣,税务局叫我们12月红冲,做了反方向,那原来结转的成本要转出吗?
老师问一下,2024年度的企业所得税汇算清缴我昨天有更正过,原因就是24年度有税收滞纳金需要调增我当时申报时没有税前扣除,昨天刚刚有更正过了,也产生了滞纳金。那我后续帐务处理怎么弄?
老师,我们给房东一次交了三年的房租,房东不给我们开发票,我自己去税务局代开,是一次开三年的房租发票好,还是一年一年开好?
申报表里一个成本与一个实际发放工资这张图怎么填
老师您好,请问用友畅捷通T6资产负债表的公式是怎么设置的呀?整体公式有没有呀?有的话,麻烦老师发一下给我呀?谢谢老师
老师,你好,增值税未申报之前,确认抵扣的进项可以撤销然后再重新确认对吗?
老师,现在开不了差额征税了吗?那全额开的话,税负怎么办?
麻烦老师给个会计学堂的学习网址我呢?
我没有给对方开票,自己按照什么数字交增值税,就是应交增值税怎么算
你好 按同类商品的销售价计算增值税
明白了谢谢
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!