你好。利润表的税金及附加不用填
老师,请问小规模开专票时填报表时 例如:借:应收账款3000 贷:主营业务收入2900 应交增值税 100 这个100要同时登记到资产负债表“应交税费”和利润表中“税金及附加”吗?
小规模8月开出销售发票,在8月做了借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 应交增值税, 我在报第三季度报表时 忘记把8月的增值税填进资产负债表中的应交税费 要怎么处理
老师好,小规模纳税人开了一张专票出去,只收到工程款30000元,借:应收账款 73559.64 贷:主营业务收入72870.93 应交税费-应交增值税 728.71 借:银行存款 30000 贷:应收账款 30000是这样记账吗,附加税也在同一凭证里吗,要如何记
老师您好,请问一下,我们是小规模纳税人,收到货款开普通发票,分录是不是: 借:应收账款 贷:应交税费应交增值税 主营业务收入 最后这个应交增值税因为季度减免,填报表时列明
老师,就是每个月开发票做账时候,如未收到款,借:应收账款,贷,主营业务收入,应交税费-应交增值税,等下个月扣了税金后,账务处理是,借,应交税费-应交增值税,税金及附加城建税,教育费附加,地方教育费,贷,银行存款。如果没有超过小规模45万,开发票计入应交税金应该怎样处理呀,老师
她在别的地方买了灵活就业的社保,拿还能再我公司申报工资吗
住宿费专票可以抵扣吗?
个独企业申报经营所得,本月盈利听多,可以弥补以前年度亏损5年的,那么弥补以前年度亏损的数据来自前5年汇算清缴里的数据吗?
付款给供应商抹零的款记入哪个科目
各位老师大家好,工资薪金这一块,个税的起征点还是5000元吗
管理层去旅游如何账务处理?有发票
226÷(1+13%)×13%=26(万元) 为什么要+1 、甲企业为增值税一般纳税人,2024年9月采取还本方式销售一批货物,取得含税销售额226万元,合同约定3年后退购货方67.8万元。计算甲企业当月上述业务增值税销项税额的下列算式中,正确的是( )。
我们公司为了一项设备翻新工程发生的借款利息计入哪里的,这个翻新工程完工后是要出售的
老师,文化事业建设税是啥税?
老师,商贸出口企业印花税申报是不是跟国内申报的一样,出口也是关单收入+购进货物金额这样申报印花税吗?