你好,你可以做到这个月调整的。

老师,你好!3月份有一笔费用支出已付钱,但没有发票,说第二天就能给发票,但由于种种原因这月才给我发票,但3月份我已经做凭证借:管理费 贷:现金,并已出财务报表申报税了,没做预付,这月收到发票账务怎么处理
您好老师,因为上一季度申报企业所得税的已经缴款了,但是后面发现有问题就修改了几次,但是在这一季度申报企业所得税的时候系统没有显示已缴纳税款,要怎么办?
老师,税务申报系统里二季度财报已上传完,但是今天发现六月份有一笔凭证记错了。怎么办?
老师 想问下你 小规模纳税人9月份有开具一张普票1600,当时发现错误就重新开了张1600,开错的票票面上写了作废,但是系统忘记作废,10月份才发现这个问题已经开了负数发票,9月财务做帐这个错误的1600就没有做,但是申报季度税款的时候,这个1600要加进去,那我账务应该怎么处理呢
今年四月份我之前的会计把账调了,他是新建的账套,在去年十二月份的凭证上调的 但是我已经报完第一季度报表了。 现在报表的数 和税务系统期初数据对不上 怎么办老师
老师:母子公司,在2025年10月合并日时有合并报告,2025年12月的母公司合并报表,期初数是用合并日的吗
纯外贸公司有未分配利润,除了交个税还有其他的什么好办法能把未分配利润降下来
员工伙食费计入福利费 还需要通过应付职工薪酬科目过度吗?
老师, 请问下本年利润该怎么结转
老师,请问一下,我们给对方开的是经营租赁,汽车租赁的普票,他们要我们作废,说不行,必须是服务类的公司或者租赁的公司,才能开,是因为什么呢?我们是用品公司?
帮忙给我教下如何对账,谢谢
老师,请问管理费用期末有余额,那发生额是借方对吗?谢谢
我们是小规模餐饮公司,之前餐饮公司是没有开对公账户的,现在开了对公账户,要进货付款给供应商开票回来,那么对公账户要付款出去,股东可以把门店的收入转进去吗?不然对公没钱付,如何操作合理?
26年1月份增加人报25年12月工资(就是下个月我要报这个人工资),但是报的是25年12月发11月的工资也算26年的工资吗?
请问老师登机牌能做费用吗?
例如,6月份做分录是借银行存款贷应收账款。实际应该是贷应付账款。那这个月我怎么做分录调整呢,老师可以给写出来具体分录吗?
借应收账款贷应付帐款