你好 之前是做了固定资产免

您好老师,我公司是从事十几年货物运输服务公司,主要收取挂靠车辆管理费,以前车辆挂靠虽说机动车发票开具的是我公司,但是以前会计没有把机动车入到我公司固定资产,现在挂靠车辆要处置需要我公司开处置发票,并拿出了当时购买车辆的发票10万元,让我公司开2万的处置发票,那账务该如何处理,我公司才能开具处置发票
汽车挂靠业务公司,汽车挂靠入我公司时收到开具购买方是我公司名下机动车销售统一发票或二手车交销售统一发票,但我公司只收取车辆的挂靠服务费用的,没有实际经营车辆,我帐上没有作计提成本处理,但几年后挂靠车辆迁出,我公司要开具发票给新购买方迁出车辆,请问我该如何作帐务处理呢?
你好,我们是网约车公司,我们卖车给客人开网约车,但是我们是没有车辆作为销售的,我们只有从厂家拿车在给客户,商家开机动车统一发票给我公司,给网约车司机上牌,我们在商家开票的金额上多收2万做为利润让网约车挂靠在我公司运营,帮他们办上户行驶证那些。请问像我们这种从商家那里拿来的车应该做固定资产还是库存商品呢?
我公司属于物流行业车辆挂靠,个人的车挂靠在我们公司,开票进来也是我公司名称,那车辆入公司固定资产吗?计提折旧能税前扣除吗?如果不能计提折旧,那么我公司开出的运输服务收入 对应的成本缺口就很大,目前已经挂了2千多万固定资产了,21年开票一千多万 暂估有几百万没有成本,去年又没有开票出去了但是折旧三百多万,这种情况怎么处理
老师,我们公司是交通运输公司,车辆都是挂靠到公司名下经营。现在车辆想开通定制班线业务 (通过平台线上售票等),平台每月收取技术服务费、短信通知服务费、票款手续费等,票款是打到平台,每月对账划拨。但由于该笔收入是挂靠车辆的,每月还要退给车主。请问这个业务怎么账务处理
老师好,公司三员是一个人可以吗
公司能不能给员工报销家里的取暖费、这个账务要怎么处理?
一般我们抵扣了进项,还能开销项发票吗
老师,受益人备案是必须做吗?山东的从哪里做?
郭老师,如果科目余额表应收款在贷方,7.8年前的账,但是记得都有开票,以您的经验这个一般是什么情况,从哪里查,怎么调整
请问老师蛋鸡养殖场的饲料是放在消耗性生物资产那个项目吗?
老师,您好!受让专利,代理机构已经开来发票,但无形资产还没有转到我们公司名下,是不是先放入待摊费用,等转让到公司名下的当月再摊销呀
暂估库存,后面附件有入库到,不要对方出库单可以么?或者假如对方出库单的时间跟我们的入库到不合理,有事么?能确定的是下月发票肯定来,
老师,请问个体是一个月不超过9万不用交个税还是一个季度不超过9万?谢谢啦
招标代理公司主要成本有哪些
?? 1、挂靠车辆过户到我公司时,会计分录:借:固定资产,贷:其他应付款. 2、每年收取管理费时,会计分录:借:银行存款,贷:主营业务收入一服务费 3、每年代收养路费、车辆保险费、车船使用税等税费时,会计分录:借:银行存款,贷:其他应付款-养路费和保险 贷 应交税金-车船税 4、每年支付代收代付款项时,会计分录:借:其他应付款-养路费和保险 贷 应交税金-车船税,贷:银行存款。 现在汽车不再挂靠要迁出,我公司要开具发票出来把车辆迁出到第三方,这分录不懂怎么处理,税法上这是属于二手车交易吗?迁出车辆开具的发票需要按收入计算?
第三个不对,第三个都是按你单位的来做。 借管理费用,贷银行存款 车船税系税金及附加贷应交税费,借应交税费贷,银行存款。
你们可以开增值税发票,借固定资产清理累计折旧,贷固定资产,借银行存款贷固定资产清理应交税费,然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益就可以。
第3跟第4部我们公司只是作代收代支,我们公司没有实际参与汽车的运输经营,都是运输户他们自已经营,所以这个代交保险费用跟车船税应该不属于我公司的管理以及税费用?还有开头时我将车辆挂入我公司名下时分录是作了借:固定资产,贷:其他应付款,那么迁出时??
他有代收代付证明的吗
没有,只是双方签订的合同上写了代办代缴
那你做代收代付的