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老师你好,小规模纳税人,在30以内免增值税情况下,取得的收入,分录直接写,借应收账款。贷主营业务收入,不做应交税费这一列可以吗

2020-10-22 23:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-22 23:22

你好,这个不行,季度不超过30万元才免征,月份做账要照做,

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快账用户8830 追问 2020-10-22 23:23

我们是在免增范围内,意思是这个月收入1000,凭证直接写借应收账款1000,贷主营业务收入1000可以吗

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齐红老师 解答 2020-10-23 10:12

你好,平进月份你还秒知道会不会超过,要计算应交税费的,

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你好,这个不行,季度不超过30万元才免征,月份做账要照做,
2020-10-22
不可以 因为你申报增值税的销售额和所得税的销售额需要一致的,你申报增值税的时候用不含税的金额申报,你这样做的话,这是加税合计都填写了所得税的申报表里面的营业收入。
2023-04-16
你好,按照你前面的这么做就可以了。
2022-07-11
你好,按第二个这样做更好,方便以后查账,这样跟你的申报数据也能对上
2022-03-08
你好是的,不需要交税话,是的
2021-06-17
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