这个做账的时候根据发票做就可以,申报这个按你们发票之和做,这个出来税额有四舍五入差额按申报系统就可以,不影响
老师,我9月份取得收入491000(含税),我分了5张发票,每张发票金额98200(95339.81+2860.19),这样算下来不含税收入 476699.05,增值税14300.95。但是按491000/1.03不含税收入是476699.03,增值税是14300.97,这该怎么办
老师,我9月份取得收入491000(含税),我分了5张发票,每张发票金额98200(95339.81+2860.19),这样算下来不含税收入 476699.05,增值税14300.95。但是按491000/1.03不含税收入是476699.03,增值税是14300.97,这该怎么办
老师,比如说我们增值税是一次性申报未开票收入,税率6%,收入这块是分摊计算的,比如说我1月总含税收入是13085元,整个换算的话是12344.34元未税金额,但是我做那个收入表分摊,按每个订单的含税收入除以1.06,算出来的未税收入合计数是12344.6元,这有点差异怎么办,那申报增值税填未税金额填12344.34元还是12344.6元?
老师我在三月份开了一张专票是1的税率,又开了一张负数是3的税率,申报增值税报表时,不含税收入对上了,但是税额合计数和税控盘对不上怎么办呢
我公司是小规模纳税人,2023年1季度的开票税率是1%,3月份有未开票收入,我按照1%计算出不含税金额填入未开票收入申报表中,但我会计账上1-3月是按3%计提的增值税,这样做有问题吗?然后发现税会之间的税额差异有50多元,申报表中的增值税额是按照不含1%税额的不含税价计算得出的,导致不含税收入是比实际收入多,请问这种 情况下要怎么处理才合适呢
有些单位的开票额度小,需要对方单位在系统上确认合同吗?是什么时候出的规定呢?
@小菲老师,别的老师别回答,老师。那其它的固定资产清理呢,
老师 关于牲畜销售和采购的增值税所得税优惠政策有哪些
老师,请问个体工商户对客户开票怎样开,有流程步奏吗
股权转让,比如a的股权转给b,转让前,a实际已缴纳10人民币,那转让给b后,实缴的钱也一起转过去了嘛?会计分录怎么做?
请问小规模纳税人,建筑分包的话,可以全额开票差额交税吗
你好老师个体户经营超市购买的货架680元 打孔器及解扣器2740元会计分录怎么做
老师,请问一下客户自己养的虾,开收购发票回来,自己开收购发票给自己虾免税。申报是10%抵扣。然后加工成虾仁 开票出去虾仁 13%吧?
银行承兑贴现,具体怎么操作呀?
个体户需要缴纳印花税么
那申报系统和发票不是对不上了吗?
不影响,四舍五入差额这个
税差了0.02对不上要怎么处理?账上是14300.95,申报系统是14300.97
这个做账的时候借营业外支出 0.02 贷应交增值税,0.02
我按账上填的不含税销售额476699.05,跳出来本期应纳税额14300.97,我把它又改回14300.95,行不行?这样账上是不是就不要处理了?
这个申报是按你发票这个就可以,我把它又改回14300.95, 那你这个只能改销售额,那看你们那边可以提交不,我看有学员反馈说是按改,提交不了你改试试看看,这个按那个都可以,这个四舍五入差额问题不大,
我可以保存,增值税申报表的附列资料要不要填啊?
有没有差额纳税这个,没有原则不需要填写
你这个先不填写,没有差额话,提交要是需要填写会提示的,到时候再进去填写,因为这个现在各地这个附列资料我看学员反馈不一样,
好的,可以提交,是不是就行了?
是的,是的,是的,是的
提交了,还要自己点缴费按钮吗?
有税额吗,有需要自己点