同学,您好,你申报的时候,他应该是按合计进行申报的,所以你做账的时候,有意思调整一下一张发票的税和不含税收入,总计一样了
老师,我9月份取得收入491000(含税),我分了5张发票,每张发票金额98200(95339.81+2860.19),这样算下来不含税收入 476699.05,增值税14300.95。但是按491000/1.03不含税收入是476699.03,增值税是14300.97,这该怎么办
老师,我9月份取得收入491000(含税),我分了5张发票,每张发票金额98200(95339.81+2860.19),这样算下来不含税收入 476699.05,增值税14300.95。但是按491000/1.03不含税收入是476699.03,增值税是14300.97,这该怎么办
老师,比如说我们增值税是一次性申报未开票收入,税率6%,收入这块是分摊计算的,比如说我1月总含税收入是13085元,整个换算的话是12344.34元未税金额,但是我做那个收入表分摊,按每个订单的含税收入除以1.06,算出来的未税收入合计数是12344.6元,这有点差异怎么办,那申报增值税填未税金额填12344.34元还是12344.6元?
老师我在三月份开了一张专票是1的税率,又开了一张负数是3的税率,申报增值税报表时,不含税收入对上了,但是税额合计数和税控盘对不上怎么办呢
我公司是小规模纳税人,2023年1季度的开票税率是1%,3月份有未开票收入,我按照1%计算出不含税金额填入未开票收入申报表中,但我会计账上1-3月是按3%计提的增值税,这样做有问题吗?然后发现税会之间的税额差异有50多元,申报表中的增值税额是按照不含1%税额的不含税价计算得出的,导致不含税收入是比实际收入多,请问这种 情况下要怎么处理才合适呢
我想请教个工作中的实务问题:A公司是B公司的控股股东,A公司成员可以在B公司报销吗?(当然,报销的费用都是用于B公司生产经营的)
老师,跟相关部门送礼计入那个会计科目?
老师,购买的工衣开的专票,可以抵扣吗
老师,修建厂房期间,运费直接进入在建工程吗?
老师我是新公司注册完成了,7月份税也报完了,今天给员工社保录入信息是不是也可以
老师,我们是科技公司,今年新成立的,每月都有开技术类的专票,这个印花税是怎么计算的呢?没搞明白
老师,供应商品质扣款是做营业外支出还是冲原材料
你好老师我问一下我们属于建筑公司,如果是甲方以农民工工资形式给我们工程款,这中情况税应该报个税
老师,销售员以前月份销售单价开错了,财务也根据销售单价开具发票给客户了,那现在是要退单重开销售单,还是差价总额补开销售单就行?假如原先实际单价是32000,开成30000,数量是100台,那补开20万的差价销售单可以吗
甲企业是一般纳税人也是个二房东,每月支付大房东水电费,将空置厂房对外出租收取水电费,租金收入适用5%简易计税,收取租赁户的水电物业费怎么交税,税率多少
调一张,总额就对不上了啊
你的总金额是由收入和税组成的,你税增加了,收入调少,总计是不变的呀!
知道,你的意思是说调一张发票,重新开一张?前面4张98200*4,剩下一张怎么调
不要重新开发票,就是你前四张按发票上的收入和税做,最后一张,不要按发票做,按你的余额收入和税来做,总计是你申报时的不含税收入和税就行了
我按账上填的不含税销售额476699.05,跳出来本期应纳税额14300.97,我把它又改回14300.95,行不行?这样账上是不是就不要处理了?
申报表尽量不动,可以调整账的。如果实在不想动账,直接把这两分,做到管理费用调整一下,这个也是允许的
我已经提交了啊
那好吧,那就那样吧,一般是要求按申报表进行申报,调账的。
哦哦,我这样没有什么问题吧?下次开票就要按税务上来了
同学,您好,开票是不能调整的,开出来是多少就是多少,只是申报的时候,有时候和开票出来有数据的差,这个时候调整账上的数据和申报一样了,实在难调就做管理费用。 所以不是开票的时候把数据调整了,那个不能动的。