同学你好 是的,原分录负数就行了
请问老师,如果上个月的工资计提和发放数据有误,这个月要红冲重新做,是不是分录不变,数据做负数就可以了?
老师 请教下 上个月给客服开的发票开错了 这个月把上个月 发票冲红 开了负数发票 然后又开了个正数发票 怎么做分录 虽然不影响税额 但不知道 怎么做分录 一负数与一正数一样的金额,只是规格型号开错了 所以冲红重开了
这月红冲上月发票,是不是得把客户手上第二联拿回来和当月负数发票放一起做一笔红冲分录,当月重新开具的正数发票就正常做账务处理?这个发票怎么发,有点不清楚
老师,这个月发现上个月计提社保数据不对,可以这个做更正分录,然后重新做正确的计提和发放?
老师,上个月计提的工资,我这个月负数冲掉了,那我这个月做8月工资发放的时候怎么做分录,我思路是按照截图去做发现不对,
老师就是现金流量表的收到其他与经济活动有关的现金与资产负债表和利润表有什么联系?
客户付款用个人账户付钱到我们公司 付德是他公司的费用 那我们开票可以直接开给他公司吗
交工会经费时要除去专项附加扣除吗
老师,请问开劳务*劳务费,不需要资质吧
代发酒的分录怎么写
老师,这张发票第一项第二项,和第三项至第七项。这两项内容不一样可以开到一张发票上吗?
各位老师,大家好,我是宁夏人,但是我想在苏州注册一个代账公司,不知道可以吗
老师,去年有二笔成本费用我今年在账上补提了,所以资产负债表上的未分配利润与利润表上的利润总额相差的数字就是这个直接补做的数据,就是问下,去年所得税已汇算了,这个在明年所得税汇算清缴时要做调增吧
老师,对公转给法人款备注往来款和备用金有什么不同
请问一下因为跨月红冲发票,造成这个有有进项税额转出,这笔金额要怎样做账
发放红冲也是一样吗?
还是要贷:银行存款?(正数)
不对,是借:银行存款(正数)?
借银行存款正数就行了