你好,可以经过全体股东同意转为实收资本核算
请教一下我们公司要注销,但是其他应付款有余额。税务局老师让调平避免交税。我们应该怎么调啊
公司想要注销,其他应付款账上还有90多万。税务老师喊调平,求助一下该怎么调平
注销税务被退回来原因是:原来公司有85万的其他应付款,让我们把这个85万调平了,但税务局要看付出去的凭证,这种情况怎么办?
老师您好,请教一下。我们公司准备做注销,但是账面上有挂账法人的其他应付款,请问要怎么处理冲平账面
请教一下老师们:我一般纳税人公司,现在做注销,税局电话来说要调其他应付款(其他付款里面不能有金额),这个怎样调整比较合适?谢谢
老师,成立项目部购买家具电家可以放长期待摊费用,5年摊销,摊销计入管理费用可以吗
老师你好,年中录入期初数据录入从1月份开始的科目余额表和当月开始的科目余额表生成的财务报表的区别
老师你好,我们这有一户没有账,怎么根据资产负债表和利润表录入科目期初?
非居民在2处取得工资,工资分别是1万和3万,两个公司分别申报和合在一起申报档位不一样,汇算清缴非居民是累计收入不
老师,请问单位有工会独立账户的返还工会经费怎么提出来?
请教老师一个实务中的问题,接受银行委托,在其银行开设一般户帮其完成任务,代发15人的工资,每人3000多元,连发2个月。请问老师,这种情况怎么处理最好,谢谢老师!
老师早!请教:财务软件 其他应收、应付款科目的二级科目要不要设置辅助核算功能呢
我接了一个内账,新软件所有业务从0开始,上个会计就做了3.4.5号三天凭证不干了,剩下二十多天业务空白首付钱都在老板那了,也不往账上记了,我从8月8号业务开始记,上个会计的余额这些天有可能早平了吧,我是不是要核对余额,在记
每月是已抵扣的进项发票需要存电子档还是所有当月开具的取得发票需要存电子档,就XML文件
老师。成立项目部购买家具,空调等需要按固定资产核算吗
老师,你好。这样调了之后就可以不用交税了吗?
你好,是的,是这样的
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢