你好,我们是小规模,比如现在有个发票是不含税100,增值税是13,这里的增值税数据是有错误的 账务处理是 借:应收账款等科目 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税 , 贷:营业外收入—增值税减免
老师,小规模的增值税减免记账时间是记在当月还是在季度末?我现在7月有开一张发票不到1万这个增值税转营业外收入应该在哪个月?
老师,我们是小规模,月收入在10万以内是免税,比如现在有个发票是不含税100,增值税是13,我应该怎么做账呢
老师 我们是湖北小规模纳税人 季度申报企业 如果上季度 有一单不小心开错了票不含税100万 税率一栏应该开免税 但是开成了3个点的3万 那10月份 增值税我该怎么申报呢 报表那一栏 我应该怎么填写 填写多少呢
老师好,我们是小规模,之前开票季度都没有变过45万,增值税没有转入小规模减免。现在应交税费应交增值税小规模里面余额是2326.73,应交税费减免增值税余额是-1287.13元,我现在不知道怎么把小规模余额里面转入减免,分录要怎么做啊
老师,我们小规模公司一个月收入在10万以内,是属于免税范围,怎么做账呢?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
老师帮我看一下第一题该怎么写