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老师,发现3月份账务中,会计记错了结息,应该是:J:财务费用-0.35 D:银存-0.35 但财务记成了J:银存0.35 D:财务费用-0.35,而期末结转时分录中显示财务费用D方-0.35 现在我发现了错误,那么如何调账呢?如果去调3月的账,报表什么的就都变了,如果我本月调账,该怎么做呢?

老师,发现3月份账务中,会计记错了结息,应该是:J:财务费用-0.35  D:银存-0.35
但财务记成了J:银存0.35 D:财务费用-0.35,而期末结转时分录中显示财务费用D方-0.35

现在我发现了错误,那么如何调账呢?如果去调3月的账,报表什么的就都变了,如果我本月调账,该怎么做呢?
老师,发现3月份账务中,会计记错了结息,应该是:J:财务费用-0.35  D:银存-0.35
但财务记成了J:银存0.35 D:财务费用-0.35,而期末结转时分录中显示财务费用D方-0.35

现在我发现了错误,那么如何调账呢?如果去调3月的账,报表什么的就都变了,如果我本月调账,该怎么做呢?
2020-11-04 09:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-04 09:54

直接反结账进去修改下,这个没有跨年不要紧,后面你按正确申报就就可以,我之前问税局说年报不错就可以,之前季报和账上是可以对不上

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快账用户2353 追问 2020-11-04 09:56

哦哦好的

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齐红老师 解答 2020-11-04 09:59

好,我先回复别的学员了

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直接反结账进去修改下,这个没有跨年不要紧,后面你按正确申报就就可以,我之前问税局说年报不错就可以,之前季报和账上是可以对不上
2020-11-04
您好,您好,您之前的做法应该是正确的,是应该做借方负数,但是不论做哪一边对您的报表都没有影响,结果应该是一样的
2021-04-28
您好,您这个取得的发票取得的多少?
2021-07-15
同学你好 你是什么会计准则
2021-03-11
您好!用红字发票入账,红冲之前那张凭证,如果已经转入了成本,那就冲成本处理 退款的话 借:银行存款 贷:预付账款
2022-02-26
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