你好,税控服务440元本期有实际抵扣吗?
请问老师,税控盘服务费当月不抵扣,因为有进项留抵,而且前期也有税控服务费的留抵。那我当月申报填了表四还要填减免税的申报表吗?
支持的税控盘440元可以抵扣,在增值税申报表上填哪栏
一般纳税人第一次购买税控盘费用440元,税控盘160元,服务费280元,160开的专票,280开的普票,那这个抵扣进项是抵扣440元吗?
税控盘 那个税控服务440元怎么申报抵扣填表
Z205增值税减免申报明细表,如果买税控盘和技术服务费440一直没抵扣,每次申报都要申报这个表格么,期初余额440
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
以前没有做账 现在账上已做进项税 报表怎么填啊
你好,税控服务440元请看图片
我是这样的啊 但是主表怎么跳不出来数据
你好,这样填写,主表的应纳税额减征额栏次应当有440的数据才是的
然而并没有
你好,能把你表格是如何填写的,以及你单位主表提供一下图片吗?我需要看是什么原因导致的没有体现
就是这样填的 看一下 谢谢
你好,你单位当月有留抵税额,不需要缴纳增值税,这种情况440不需要在实际抵扣栏次填写,期末余额是440而不是0
那个减免表还填吗
这个440啥时候填啊 感觉我们最近3年都不交增值税
你好,440在实际抵扣的月份填写在实际抵扣栏次 如果没有税额需要缴纳,就暂时不需要填写的
期末余额我变成440了 还是不对 440我做账是直接进入的进项税额 不是待认证 主表进项税跟刚才一样的数据 没变 所以跟我的账查了440
你好,根据你提供的情况,应当这样填写,见图
本期应抵减税额是自己跳出来的 改不了
抱歉,本期应抵减是440,实际抵减是0
期末是0 对啊 但是主表还是没有数据
你好,你单位当月有留抵税额,不需要缴纳增值税,这种情况440不需要在实际抵扣栏次填写,期末余额是440而不是0