你好,税控服务440元本期有实际抵扣吗?

请问老师,税控盘服务费当月不抵扣,因为有进项留抵,而且前期也有税控服务费的留抵。那我当月申报填了表四还要填减免税的申报表吗?
支持的税控盘440元可以抵扣,在增值税申报表上填哪栏
一般纳税人第一次购买税控盘费用440元,税控盘160元,服务费280元,160开的专票,280开的普票,那这个抵扣进项是抵扣440元吗?
税控盘 那个税控服务440元怎么申报抵扣填表
Z205增值税减免申报明细表,如果买税控盘和技术服务费440一直没抵扣,每次申报都要申报这个表格么,期初余额440
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
以前没有做账 现在账上已做进项税 报表怎么填啊
你好,税控服务440元请看图片
我是这样的啊 但是主表怎么跳不出来数据
你好,这样填写,主表的应纳税额减征额栏次应当有440的数据才是的
然而并没有
你好,能把你表格是如何填写的,以及你单位主表提供一下图片吗?我需要看是什么原因导致的没有体现
就是这样填的 看一下 谢谢
你好,你单位当月有留抵税额,不需要缴纳增值税,这种情况440不需要在实际抵扣栏次填写,期末余额是440而不是0
那个减免表还填吗
这个440啥时候填啊 感觉我们最近3年都不交增值税
你好,440在实际抵扣的月份填写在实际抵扣栏次 如果没有税额需要缴纳,就暂时不需要填写的
期末余额我变成440了 还是不对 440我做账是直接进入的进项税额 不是待认证 主表进项税跟刚才一样的数据 没变 所以跟我的账查了440
你好,根据你提供的情况,应当这样填写,见图
本期应抵减税额是自己跳出来的 改不了
抱歉,本期应抵减是440,实际抵减是0
期末是0 对啊 但是主表还是没有数据
你好,你单位当月有留抵税额,不需要缴纳增值税,这种情况440不需要在实际抵扣栏次填写,期末余额是440而不是0