你好,税控服务440元本期有实际抵扣吗?
请问老师,税控盘服务费当月不抵扣,因为有进项留抵,而且前期也有税控服务费的留抵。那我当月申报填了表四还要填减免税的申报表吗?
支持的税控盘440元可以抵扣,在增值税申报表上填哪栏
一般纳税人第一次购买税控盘费用440元,税控盘160元,服务费280元,160开的专票,280开的普票,那这个抵扣进项是抵扣440元吗?
税控盘 那个税控服务440元怎么申报抵扣填表
Z205增值税减免申报明细表,如果买税控盘和技术服务费440一直没抵扣,每次申报都要申报这个表格么,期初余额440
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现在要冲减回来,应怎样处理
请问老师个体跨区域开票,是不是不用考虑预交税款的是?
老师外购商品用于直播间福袋赠送,需要视同销售,要不要确认收入结转成本
老师,您好!按流水汇总的发生额和按明细汇总的发生额有差异,会是什么原因?
住房公积金可以取出来吗?
跟税务师事务所签订的土增清算服务合同印花税申报哪个税目
老师好,是建筑工程公司,我在未申报查询里,看见提示有这个报表未申报(图一),这个税款所属期是25年1月1日至25年12月31日,这张报表不是应该26年1月15日之前提交吗?申报截止期是25年10月29日,然后我点了去申报,又出现了图二的画面。请问建筑工程公司是应该在10月29日前提交吗?
单位买的汽车,用上汽金融贷款付了一部分,银行付了一部分,借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 贷:银行存款 长期应付款-上汽金融?
印花税用计提吗老师?还是直接计入管理费用
对方是小规模纳税人,我们开票给对方,不管是专票还是普票都得开13%的给对方对吗
以前没有做账 现在账上已做进项税 报表怎么填啊
你好,税控服务440元请看图片
我是这样的啊 但是主表怎么跳不出来数据
你好,这样填写,主表的应纳税额减征额栏次应当有440的数据才是的
然而并没有
你好,能把你表格是如何填写的,以及你单位主表提供一下图片吗?我需要看是什么原因导致的没有体现
就是这样填的 看一下 谢谢
你好,你单位当月有留抵税额,不需要缴纳增值税,这种情况440不需要在实际抵扣栏次填写,期末余额是440而不是0
那个减免表还填吗
这个440啥时候填啊 感觉我们最近3年都不交增值税
你好,440在实际抵扣的月份填写在实际抵扣栏次 如果没有税额需要缴纳,就暂时不需要填写的
期末余额我变成440了 还是不对 440我做账是直接进入的进项税额 不是待认证 主表进项税跟刚才一样的数据 没变 所以跟我的账查了440
你好,根据你提供的情况,应当这样填写,见图
本期应抵减税额是自己跳出来的 改不了
抱歉,本期应抵减是440,实际抵减是0
期末是0 对啊 但是主表还是没有数据
你好,你单位当月有留抵税额,不需要缴纳增值税,这种情况440不需要在实际抵扣栏次填写,期末余额是440而不是0