你好,税控服务440元本期有实际抵扣吗?

请问老师,税控盘服务费当月不抵扣,因为有进项留抵,而且前期也有税控服务费的留抵。那我当月申报填了表四还要填减免税的申报表吗?
支持的税控盘440元可以抵扣,在增值税申报表上填哪栏
一般纳税人第一次购买税控盘费用440元,税控盘160元,服务费280元,160开的专票,280开的普票,那这个抵扣进项是抵扣440元吗?
税控盘 那个税控服务440元怎么申报抵扣填表
Z205增值税减免申报明细表,如果买税控盘和技术服务费440一直没抵扣,每次申报都要申报这个表格么,期初余额440
你好老师请问申报个税,10月工资11月支付,是12月申报个税吗?11月支付的工资扣除的个税是9月工资表的个税?
在建工程计入数量与金额
老师您好,请问企业是服务行业开具6%的增值税税额发票,请问企业所得税是按照多少税率计算企业所得税的,比如100万利润得交多少企业所得税,如何计算?
老师您好,去年9月代理记账那边给客户开了一张一万的发票,今年11月客户要求红冲从新开,我现在这账怎么做呢?
老师好!请问现金流量表里有个期末汇率变动对现金的影响,这个怎么填啊
老师,资产负债表里的未分配利润有近300万,年底需要怎么处理吗?
有个单位只想用我的中级会计证,不用上班,只给交五险一金,这有啥风险吗?请老师能给解释一下吗
银行开的对公账户没有开通线上签署三方协议,那如果去银行盖章后,还要去税局窗口办三方协议了吗?
老师这个税费种认定里边没有财务报表,是需要在去核定一下财务报表吗
未分配利润投资的账务处理
以前没有做账 现在账上已做进项税 报表怎么填啊
你好,税控服务440元请看图片
我是这样的啊 但是主表怎么跳不出来数据
你好,这样填写,主表的应纳税额减征额栏次应当有440的数据才是的
然而并没有
你好,能把你表格是如何填写的,以及你单位主表提供一下图片吗?我需要看是什么原因导致的没有体现
就是这样填的 看一下 谢谢
你好,你单位当月有留抵税额,不需要缴纳增值税,这种情况440不需要在实际抵扣栏次填写,期末余额是440而不是0
那个减免表还填吗
这个440啥时候填啊 感觉我们最近3年都不交增值税
你好,440在实际抵扣的月份填写在实际抵扣栏次 如果没有税额需要缴纳,就暂时不需要填写的
期末余额我变成440了 还是不对 440我做账是直接进入的进项税额 不是待认证 主表进项税跟刚才一样的数据 没变 所以跟我的账查了440
你好,根据你提供的情况,应当这样填写,见图
本期应抵减税额是自己跳出来的 改不了
抱歉,本期应抵减是440,实际抵减是0
期末是0 对啊 但是主表还是没有数据
你好,你单位当月有留抵税额,不需要缴纳增值税,这种情况440不需要在实际抵扣栏次填写,期末余额是440而不是0