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老师我们有个小规模公司,10月开具增值税1个点租金发票给客户,发票备注是2020年11月到2021年4月租金,10月客户付了全额款,请问这个分录应该怎么做呢,税费是开具当月计提缴纳还是开始分摊收入的时候计提呢

2020-11-12 15:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-12 15:21

借银行存款贷预收账款应交税费 11月份按月借预收账款贷主营业务收入

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借银行存款贷预收账款应交税费 11月份按月借预收账款贷主营业务收入
2020-11-12
你好 ;    能之前分录发来看看。 我看怎么来冲  
2021-09-10
收到3个月的租金 借 银行存款 283200 贷 预收账款 283200 确认2季度的收入,6月1个月 借 预收账款 94400 贷 主营业务收入 89,904.76 应交税费-应交增值税(销项税) 4,495.24
2022-06-30
你好 7月开红字发票红冲当期收入 6月正常申报纳税 
2021-09-10
你好 ;    负数发票  就要按原来分录不变。     走利润分配来  替代你的  主营业务收入科目来处理哦  ; 你这个之前多缴纳的    发票税额 可以申请以后抵减或者是以后退税给你们的  
2021-09-10
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