同学你好!这个同样要交增值税的

请问老师我们采购一批货物,然后规定供应商10内发货,但是供应商违约了,合同规定如果违约要求按照交易额的10%作为违约金,我想问下,供应商给我钱的时候,需要开票吗,有老师告诉我企业收取违约金是需要开具发票的,麻烦您帮忙再确认一下吧
采购方收取供应商的违约金需要交增值税吗,这个销售商品数量金额无关,
老师: 您们好! 从供应商采购回来的货物加上利润后销售到国外,然后有质量问题,因退货程序太繁琐,现下采购单以采购的方式从国外采购回来,采购价等于销售价,入库价格需加关税,这样该入库价格比正常从供应商采购回来的价格高,造成该货物的库存结存金额不准确,日后的库存的单价也会不准,该货需退给供应商并扣相应的关税作为违约金,问如何处理及做会计凭证?谢谢!
小规模纳税人现金流量表中的(销售商品提供劳务收到的现金数为负数),这个负数正好是未达起征点免征的增值税税额,这个要怎么调整会计分录?
甲商业企业为增值税一般纳税人,本月采用分批收款方式批发商品,税销售总金额为300万元,本月收回50%货款,其余货款于下月收回。由于资金紧张,本月实际收回不含税销售额100万元;零售商品实际取得销售收入220万旧换新方式销售商品实际取得收入50万元,收购的旧货作价6万元;购进商用发票,支付价款180万元、增值税税额23.4万元,购进办公电脑取得增值付价款3万元、增值税税额0.39万元;从一般纳税人购进的货物发生非正常4万元。要求:计算该企业当月应缴纳的增值税税额。
老师请问下这个情况怎么处理
老师,我们单位有台设备,因某种原因我们公司不能招标,用的别家公司招标,现在款子打到了替我们中标的公司 现在怎么样把钱给我们公司呢?
老师,你好,老板需要我做一张复利的利息计算表,2024年4月1日起计,按月计息,月息1%!算到2月最后一天,请问这个表应该怎么做?
农产品生产者,企业所得税也免吗?
老师,采购原材料可以把入库单和验收单合并成一个单子吗?为什么?
这个月刚接受一家财务,发现之前的会计账上 将兄弟公司开进来的一张发票做了借:工程施工,应交税费-应交增值税-进项税额,而且在12月份结账的时候,年底结账时将进项税额全部做了转出未交增值税。但是入职1月份在勾选发票时,发现这张票并没有勾选认证,于是我在1月勾选认证抵扣了,现在才发现之前会计将兄弟公司开进来的这发票。做了账务处理,但是不知道为什么没有勾选呢,而且已经年底结账了,应交税费之前会计勾选认证的金额竟然跟账务上进项不一样,这我现在如何处理?如果我现在招之前财务12月份做的。进项冲销的话,那我下月勾选认证的话,不就跟这个月的对不上了吗?
老师,我在哪个环节计算这个税金加成本去跟这个售价去对比,我想利润少的,有些产品就不准备生产了,正常白酒企业的这个毛利率在多少区间?售价156元,成本72元,这种产品有必要保留吗?怎么判定的
老师,2022年之前的会计将认缴制2000万注册资本做了实收资本,借方查不到是怎么录的科目,在2024年注册资本减资成200万后,另外一个会计在24年12月份做实收资本1800万的调整,借:实收资本1800万,贷:其他应收款个人1800万,这下实收资本但是调正确了,但是其他应收款个人头上就多出了1800万的虚数,我想在25年把它调了,于是我做了一笔 借:其他应收款个人1800万,贷利润分配-未分配利润1800万,我结转后,其他应收款个人数据调正确了,利润表也没有收到影响,就是资产负债表上未分配利润多出1800万,这个1800万期末数怎么样才不结转到下一年度的期初数呢?
以前留抵税额,不知道是什么时候的,这次申报被减掉,做账如何做掉这个金额
你好老师 增值税申报表的第一行第一栏 按适用税率计税销售额 是不含税销售额金额对吧
老师这个就是没有说要交增值税啊,
这个不清楚哎 我是按我学的考试用书来的 收取的违约金等 要交增值税