1.不属于成本 2.是的 3.是一样的 4.有缴纳的税点合计
老师,我走两个问题: 1.在外地经营预缴的增值税能算入项目成本吗. 2·一般纳税人增值税的算法是不是:销项-进项-预缴增值 3.劳务费和人工费有什么区别 4.项目有综合税费这个说法吗
经济法里面说的计算增值税的销售额,包和价外费,这个价外费,在实务里面做账的时候是不是 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费应-交增值税—销项税 直接计入成本里面? 这个和实务里面说的单独计价的包装物有什么区别
老师,我们是建筑装饰公司,承接的项目金额10万以内的承包给了个人。个人在微信税务局代开了项目经营地的经营所得的发票,税目是按”建筑服务”施工费”或者”工程费”。那么请问老师,1,这种操作在税法层面来说,合规吗?2/,如果是异地项目,还需要预缴增值税,以及需要做异地的个税的全额全员明细申报吗?
请问老师,我们外地有项目,项目上给我们你好老师,请问,我们是一般纳税人建筑公司做的业务是建筑服务,甲方给我们支付的劳务费,我们帮乙方代发工资,并收取管理费,我们是3%属于简易征收,我们异地有预缴增值税,,请问收到这个项目的甲方款是主营业务收入,借银行存款贷主营业务收入,应交税费,发放劳务费或者给乙方直接支付劳务费跟预缴增值税的会计分录是什么?还有本地的项目,收入跟异地是一样,那代乙方发放劳务费与给乙方转劳务费的,代发劳务费时其中有几笔退款,这个会计分录怎么做?
请问老师,我们外地有项目,项目上给我们你好老师,请问,我们是一般纳税人建筑公司做的业务是建筑服务,甲方给我们支付的劳务费,我们帮乙方代发工资,并收取管理费,我们是3%属于简易征收,我们异地有预缴增值税,,请问收到这个项目的甲方款是主营业务收入,借银行存款贷主营业务收入,应交税费,发放劳务费或者给乙方直接支付劳务费跟预缴增值税的会计分录是什么?还有本地的项目,收入跟异地是一样,那代乙方发放劳务费与给乙方转劳务费的,代发劳务费时其中有几笔退款,这个会计分录怎么做?
分)2023年1月10日,逸香酒业接到一个5000000克梦之光白酒的订单,单价为500元/500克,销售额共计5000000元。由于交货时间比较紧迫,逸香酒业有三种生产方案:方案一:提供价值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高纯度白酒,收回后再生产成5000000克梦之光白酒销售,双方协议加工费为1000000元。该方案逸香酒业需要缴纳消费税()元。方案二:提供价值2000000元的原材料委托甲公司加工成最终产品,收回后直接销售,协议加工费1500000元(注:加工费不含税)。该方案逸香酒业需要缴纳消费税()元。方案三:自己生产此订单全部产品。该方案逸香酒业需要缴纳消费税()元。综合考虑生产能力和消费税税负逸香酒业应该选择方案()。
今年冲减去年收入和成本还需要调整去年报表吗?都需要调整哪些报表?
会计学堂上有没有推荐看审计报告的课程
老师好!甲实际缴纳25.5万,占比51%,乙实际缴纳20万,占比41%,丙实际缴纳4.5万占比9%,现在丙要退股转让,24年未分配利润89万,分红80万后再平价转让,请问平价转让需要缴纳个税及印花税吗?
收到处理废品的现金贷方是营业外收入 表示减少 刚才老师说收 负 所借➖贷➕ 怎么是矛盾的啊?有点搞不明白
专票收到后,做账时发现做成普票了,有2024年的几笔账,还有2025年几笔,现在在电子税务局根据科目余额表做抵扣类勾选,发现这些问题了,怎么纠错呀,关键是还有跨年的
老师,税后经营净利润加折旧是营业现金毛流量,税后经营净利润减净净资产的增加是实体现金流。对吗
老师年产值是什么意思呀?怎么查询计算这个年产值?21个就是这个公司是属于工程咨询公司,是做勘察工程的,这个年产值应该怎么计算呀?
个体户和小规模的所得税分别是多少
月末总分类账的凭证字号怎么写