你好 这个您算税先按您自己做项目(假设开票和收票都是你)这样算 不过实务中最后对方还有税点管理费的问题,你也得考虑进去 一般纳税人:销项-进项 求出缴纳的增值税 缴纳的增值税求出附加税 所得税:收入-成本-费用 利润乘以税率
老师您好,请问我们企业没有资质,接个工程,挂靠了资质,我们收到了进项票复印件,是开给资质方的。说是年底算税用,不太明白怎么算税
你好老师,建筑小公司,某个项目挂靠给有资质的公司,资质公司合同额是23,我们开了成本票20,结算时税金2、管理费1,之前交给资质公司一些票据抵了1.5,结算时税金2,管理费1,抵得费1.5,资质公司直接减掉扣除了,我内部怎么做分录?
我们老板接了工程,没有资质,所以挂靠了一个有资质的建筑公司,有个问题,我们帮她预缴了六万块的异地缴税,我们要找材料供应商开票给这个公司,来抵扣进项税额,有个问题,这个六万多当进项税额抵扣划算呢,还是说让他们退给我们划算呢?
我承包了一项工程,用的是甲方资质,说是用资质不收费,但是的让我们交企业所得税,进项票都是我们开的13%的增值票,他还我们按7个点收的企业所得税,这样合理吗老师
老师,我们是建筑业小规模纳税人,挂靠在一家有资质的公司,他们给甲方开的9个点的销项专票,现在工程款下来了,他们说让我们开专票给他们,我们纳税方面划算吗?
老师,请问关于代收代付款的涉税文件吗
老师,不是估算手续费的事,关键是银行存款账,因为26号以后的收入下月才到账,这样的话,我根据1-31号的票确认了收入,但是银行存款当月又对不上了,如果我根据银行存款确认收入,小票又对不上了,就是不用预收的情况下,按1-31的实际到账确认收入
老师,实际中在计算盈亏平衡点的时候,例如管理费用下的生活费,差旅费,办公费等常见的费用,属于变动成本部分吗?
老师您好,保洁员的工资计入了主营业务成本里了,福利费是计入的管理费用里,这样也是可以的吧?
企业是充电桩的,一方投资土地,另一方投资资金,一人分2成,一人分8成,在账务里未体现投资土地,给转款是备注分成款,账务处理怎么做呢
小规模纳税人可以自己开具增值税专用发票吗?是1% 还是3%? 浙江省的
老师,销项税207002.94,进项税32842.82;结转会计分录怎么做?
老师,股权变更了,账也要做吗?假如注册资本是500万,A股东300万,B股东100万,C股东100万,但实缴是300万,A股东200万,B股东50万,C股东50万,那如果C股东把股权全部转让给A股东,章程那里变了,请问账要做否?如何做?
老师,从客户那里购买工具,然后在货款中抵扣了怎么做账
老师,餐饮行业有抖音平台收入,一般都是1号的收入6号才能到银行账户,也就是说26号以后的收入,下个月才能到账,这样的话啥时候扎帐啊,关键是到账的时候要扣手续费,手续费也不是规定好的,老板又要求按实际收到的钱确认收入,这样的话,怎么做账
目前还没有收到销项票,只是看到进项票税点是13%,老师我们是挂靠企业,资质方是被挂靠企业对吗? 还是不明白为什么跟挂靠资质企业算税?这个算税只是跟挂靠方对一下他们交的税对吗,
因为你们用的人家名义开票交税收款,最后对方给你们剩余的款项 这个其实是不合法的 只是实务中确认存在
嗯嗯,老师我上面和您说的算税,我理解的对吗?
是的 你理解就是这样的 需要最后和被挂靠企业算
谢谢老师
客气啦 对您有帮助给个好评哟
老师,算税,算所得税的成本费用,需要被挂靠方提供什么资料吗?
成本费用票不知发票是先给你们还是先给他们,你需要这个项目所有的发票复印件,收入成本费用的都要, 还有人工部分他们申报还要个税申报表