可以不用,这个我早期问税局说年报是对就可以,季报所得税和财务报表可以不需要更正,

老师好,请问我们5月是一般纳税人,6月转为小规模。5月预收5万元未按6%税率确认收入,在6月已按1%开票并确认收入。现在要去大厅更正5月和6月申报表,请问增值税报表和附加税更正了,财务报表和所得税报表需要更正吗?收入金额不变,就是应交增值税增加了。
,老师,问下一家公司4月从小规模变一般纳税人,2月开的1%的服务发票,在5月开1%的发票冲回,5月增值税申报没带出负数发票,导致多交了增值税和附加税,这种情况是一定要更正5月的申报表吗,还是可以从6月的申报表中减除未算的负数销售额和增值税?
老师是这样的,期末留底退税是4月,退了5万,6月更正了增值税申报表,税务局让补了2021年12月和本年1月的未开票收入,销项有5万,现在要把这五万缴回,请问:留抵退税部分和补未开票收入部分怎么做账务处理?
请问老师,建筑企业在22年11月已到合同完工日期,但是有500万未收到工程款也未开票,今年3月税局查账后更正了12月的增值税报表,申报了这500万未开票收入并缴纳了税金,那么这500万的企业所得税收入是不是也需要更正去年12月的数据,增加主营业务收入并结转成本,不然这增值税和所得税收入包括财务报表不一致,会有风险提示
我们有一笔外贸在5月确认收入 ,但是不想在6月(所属期5月)申报退税 ,想在7月1日(所属期6月)申报退税, 但是我也应该在下周一申报增值税(所属期5月)的时候在附表1免抵退中 ,未开票金额也需要填写这比销售额吧? 然后在所属期(6月)填写增值税申报表就不填写这笔收入了 对吧?
我想问一下社保在申报完了要在税务社保采集为啥不出来?
我现在接手一个一般纳税人公司的账,要从23年开始做起,现在我有疑问的点1,其他应收款-代扣社保费在借方有余额,我是一直挂账处理比较好,还是平掉比较好?钱收不回来2.有些月份是没有流水的我直接忽略掉这些月份,按流水做吗3,之前计提的工资冲掉还是挂账比较好?
老师,公司是小规模纳税人,今年一年购买了8000元酒水招待客户,之前买了酒都没有开票,现在让对方一次性给我们开8000元酒发票,可以直接做账嘛
老师好,公司购入二手车20万,累计折旧2万,卖了10万,比如先不考虑税的问题,那购入时,借:固定资200000 贷:银行存款200000,计提折旧,借;管理费用-累计折旧20000贷:累计折旧20000 借:固定资产清理180000 累计折旧20000贷:固定资产200000 卖出时,借:银行存款100000贷:固定资产清理100000, 借:营业外支出80000贷:固定资产清理80000,如果卖赚了,做在营业外收入,卖亏了做在营业外收入,是这么理解吗?
老师您好!企业女职工今年11月份达到法定退休年龄,但是,由于企业2024年至今一直没给职工缴纳保险,导致她无法正常退休,问一下,企业什么时候给她做停保??
您好,同一个人分别转账给两个不同的账户,回单的验证码是一致的吗
我公司账龄五年以上的两笔预付账款30万、60万的,经各种努力都没有结果。请问老师,我可以将这两笔坏账计入本年利润核销掉吗?
老师,你好,我想问一下办理营业执照,法人有年龄限制?
购销结算清单怎么写?
电子产品比如手机提折旧,年限是多少?
收入没有变动,那这个所得税不需要变动,要变动也是财务报表,但是这个年报和季报说是可以不一样,
你后面按正确申报就可以
那老师我就根据调整后的税金及附加和应交税费就按补交的差额做在当期就行,是这个意思吗老师?
是的,是的,是的,做现在账上, 你这个没有跨年,你申报总体利润不变
所得税交税看的是本年累计数,后面申报是包括前面的月份的