你好,在凭证备注说明原因,然后补计提结转成本

老师你好,我司是一般纳税人,购进的商品货到但是发票还没收到,入库时暂估入库,借:库存商品(金额价税合计)贷:银行存款,本月购进的下个月发票才给开,购进的暂估入库商品我方已销售,结转成本时的单价该怎么结转还是含税单价结转成本吗
老师你好,企业商品暂估入库单价9元,结转按暂估单价出库,实际购入时为单价10元,少结转的成本怎么处理呢!
在2021年库存商品暂估入库后结转成本,2022年发票进来后,单价与暂估入库时单价不一致,但是成本已经结转了,这样的话会计账怎么处理,谢谢老师
企业是销售企业,一般纳税人。在9月份开票销售产品出去,进货发票还没有开具,当时暂定是单价一斤9800。11月份实际开票的进货单价是9300。当时9月份入账,做了暂估库存,单价是9800,结转了成本。现在要冲发票,单价实际9300。多暂估,多结转的,那部分要怎么处理账务?
老师,上个月有暂估库存商品,当时暂估的单价比实际开票的低,结转的成本也就比实际的少,这个成本用不用调整?
公司小规模,2020年成立,买的房子一直到现在都没折旧过,房子没入账,现在房子出租了,可以只从房子出租开始记账吗,之前的不管
23年暂估10万成本,24年5月前没有收到成本票,也没有调增,没有交税,当时24年红冲了暂估,现在要补交23年的税,账上怎么处理?是不是账不动,只在申报表调增成本?
老师,一般纳税人最低的税率,是多少,可以开1%的发票??
老师 社保基数按什么调的啊
增值税法实施后,小规模纳税人出租房子开发票适用3%征收率了吗
公司出让房产原值313667.4元己计提折旧64563.2元,出售价25万元。1、转销固定资产账面价值 借:固定资产清理313667.4-64563.2=249104.2 累计折旧64563.2 贷:固定资产313667.4 2、出售固定资产 借:银行存款 250000 贷:固定资产清理 250000 3、缴纳印花税和水利建设专项收入相关税费:借:管理费用216.13 贷:其他应付款 216.13 4、结转清理净损益 895.8 贷:资产处置收益 895.8是这样做帐吗?
请问老师一般纳税人,取得无票收入的销项税怎么计算?
出售旧固定资产(电脑、电视、打印机)不知道有没有抵扣,财务怎么处理呢?
对于生产型的出口企业,增值税报表报了免抵退税,这一部分金额还要去交附加税吗
请问老师,单位把职工社保代扣代缴部分不扣除了,也就是企业承担全部社保,请问怎么计提社保和发放时账务处理? 谢谢
把少结转的成本补记上呗?
你好,同学,是这样的