你好,做到 借:营业外支出 贷:应交税费-应交增值税

请问老师,小规模时增值税多交1分钱,本月已转一般纳税人,原来应交税费-增值税借方余1分,本月是一般纳税人了,这个科目也不用了。这个1分如何处理,请列出详细分录。
老师,请问一般纳税人在结转增值税的时候的分录是 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费—未交增值税。。那么借方科目下月交税也不能抵消,就一直挂在账上?
老师,请问小企业会计准则,一般纳税人企业,这个月的应交的增值税在做账时 用不用做 转到末交增值税这笔分录,下月交增值税时 用 应交税费-应交增值税-已交税金 这笔分录?
老师您好!公司新启用帐套,一般纳税人期初应交税费-未交增值税科目余额贷:1000 然后1月交税1200.请问老师如何转这200分录。
老师您好,我们1-2月是小规模纳税人税率1%、3月变成一般纳税人了税率6%,5月份1月份发生退货,这个应交增值税的账我该怎么做啊?请给我写出分录
你说工作中有没有不出错,不被领导骂的人
老师,你好,我想问一个问题,就是比如在9月份支付了5万元的投资款,但是是分好几次打出去的,现在我想调一下账,就是拿几笔支出,在10月去入账可以嘛
我们客户订单是20000,但是我们给客户装柜啦,我们承担装柜费200,我们实际收人家19800,我们开票是按19800确认的收入,这个业务这样子处理对吗,可以参考哪个文件解决这个问题
老师,公司公户是中国银行,给员工发工资可以给打别的行吗?员工没有中国银行的卡
老师你好,我们公司一共两个股东,分别为10%和90%,现在10%的股东把10%的股权全部转让给另外一个股东,需要缴纳什么税费?注册资本是600万。
郭老师,这样申报收入跟二手车市场开具发票金额不一致的,系统会有提示吗?
老师,我们公司公积金缴纳到2024.11月,有个员工社保还要正常缴纳,公积金不缴纳了,然后我现在线上没办法做封存,时间间隔太久了,要去线下处理,柜台老师问原因我该怎么说比较合理呢,
请问老师,我们公司墙面维修费51000元,地面硬化费41600元,可以在3个月内摊销完吗?税法有规定期限吗?
老师,以个人名义办理的执照,没有执照名称,只有个人的名字,这个可以税务登记吗,税率是跟个体工商户的税款一样吗
把公司的车卖给个人了,10月份收到车款钱,11月份开具发票,10月收到这笔款如何入账