你好 差额是怎样产生的 销项记错了 ??
请问老师,小规模时增值税多交1分钱,本月已转一般纳税人,原来应交税费-增值税借方余1分,本月是一般纳税人了,这个科目也不用了。这个1分如何处理,请列出详细分录。
老师您好!公司新启用帐套,一般纳税人期初应交税费-未交增值税科目余额贷:1000 然后1月交税1200.请问老师如何转这200分录。
老师,问一下,比如计提增值税,当月计提:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5000 贷:应交税费-未交增值税 5000 ,然后交纳增值税后,分录借“应交税费-未交增值税 5000 贷:银行 5000,这个正常不是对冲了吗?为什么在未交税费科目还有5000元呢?
老师好,请问进项200,销项100,期末留抵100.那么期末税金结转分录怎么做? 借:应交税费-未交增值税200 贷:应交税费-应交增值税-进项200 借:应交税费-应交增值税-销项100 贷:应交税费-未交增值税100 最后应交税费-未交增值税科目借方余额100表示留抵进项,是这样的吗?
老师好,一般纳税人月末结转增值税后应交税费-未交增值税余额为0.01,税务直接免除了这个金额,请问分录怎么做?借:应交税费-未交增值税 0.01 贷:营业外收入-政府补助吗?
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
将原公司业务部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付报销 分录怎么写
您好~有做过审计的老师吗?想咨询下,公司成本,一般实施的抽查是什么样子的?
老师这是内帐当时就估的。
老师外账这样结转增值税对吗?
你好 这样处理是对的 外账
内账按交税 写分录 记管理费用 不用计提
老师结转增值税可以少转出这分录吗?
你好 这个分录是不正确的
好的明白了。老师内帐销售20万要像外账那样记销项税吗?还是直接借:应收账款 20 贷:主营业务收入20呢?
直接记收入就行。后面的对