你好 差额是怎样产生的 销项记错了 ??

请问老师,小规模时增值税多交1分钱,本月已转一般纳税人,原来应交税费-增值税借方余1分,本月是一般纳税人了,这个科目也不用了。这个1分如何处理,请列出详细分录。
老师您好!公司新启用帐套,一般纳税人期初应交税费-未交增值税科目余额贷:1000 然后1月交税1200.请问老师如何转这200分录。
老师,问一下,比如计提增值税,当月计提:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5000 贷:应交税费-未交增值税 5000 ,然后交纳增值税后,分录借“应交税费-未交增值税 5000 贷:银行 5000,这个正常不是对冲了吗?为什么在未交税费科目还有5000元呢?
老师好,请问进项200,销项100,期末留抵100.那么期末税金结转分录怎么做? 借:应交税费-未交增值税200 贷:应交税费-应交增值税-进项200 借:应交税费-应交增值税-销项100 贷:应交税费-未交增值税100 最后应交税费-未交增值税科目借方余额100表示留抵进项,是这样的吗?
老师好,一般纳税人月末结转增值税后应交税费-未交增值税余额为0.01,税务直接免除了这个金额,请问分录怎么做?借:应交税费-未交增值税 0.01 贷:营业外收入-政府补助吗?
老师,你好,我想问一个问题,就是比如在9月份支付了5万元的投资款,但是是分好几次打出去的,现在我想调一下账,就是拿几笔支出,在10月去入账可以嘛
我们客户订单是20000,但是我们给客户装柜啦,我们承担装柜费200,我们实际收人家19800,我们开票是按19800确认的收入,这个业务这样子处理对吗,可以参考哪个文件解决这个问题
老师,公司公户是中国银行,给员工发工资可以给打别的行吗?员工没有中国银行的卡
老师你好,我们公司一共两个股东,分别为10%和90%,现在10%的股东把10%的股权全部转让给另外一个股东,需要缴纳什么税费?注册资本是600万。
郭老师,这样申报收入跟二手车市场开具发票金额不一致的,系统会有提示吗?
老师,我们公司公积金缴纳到2024.11月,有个员工社保还要正常缴纳,公积金不缴纳了,然后我现在线上没办法做封存,时间间隔太久了,要去线下处理,柜台老师问原因我该怎么说比较合理呢,
请问老师,我们公司墙面维修费51000元,地面硬化费41600元,可以在3个月内摊销完吗?税法有规定期限吗?
老师,以个人名义办理的执照,没有执照名称,只有个人的名字,这个可以税务登记吗,税率是跟个体工商户的税款一样吗
把公司的车卖给个人了,10月份收到车款钱,11月份开具发票,10月收到这笔款如何入账
账套里的主营业务成本和库存商品,冲回怎么操作
老师这是内帐当时就估的。
老师外账这样结转增值税对吗?
你好 这样处理是对的 外账
内账按交税 写分录 记管理费用 不用计提
老师结转增值税可以少转出这分录吗?
你好 这个分录是不正确的
好的明白了。老师内帐销售20万要像外账那样记销项税吗?还是直接借:应收账款 20 贷:主营业务收入20呢?
直接记收入就行。后面的对