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老师您好!公司新启用帐套,一般纳税人期初应交税费-未交增值税科目余额贷:1000 然后1月交税1200.请问老师如何转这200分录。

2023-02-07 15:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-07 15:08

你好 差额是怎样产生的 销项记错了  ??

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快账用户4109 追问 2023-02-07 15:20

老师这是内帐当时就估的。

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快账用户4109 追问 2023-02-07 15:21

老师外账这样结转增值税对吗?

老师外账这样结转增值税对吗?
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齐红老师 解答 2023-02-07 15:30

你好 这样处理是对的  外账

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齐红老师 解答 2023-02-07 15:30

内账按交税 写分录 记管理费用 不用计提   

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快账用户4109 追问 2023-02-07 15:43

老师结转增值税可以少转出这分录吗?

老师结转增值税可以少转出这分录吗?
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齐红老师 解答 2023-02-07 15:52

你好 这个分录是不正确的 

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快账用户4109 追问 2023-02-07 16:53

好的明白了。老师内帐销售20万要像外账那样记销项税吗?还是直接借:应收账款 20 贷:主营业务收入20呢?

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齐红老师 解答 2023-02-07 17:00

直接记收入就行。后面的对

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你好 差额是怎样产生的 销项记错了  ??
2023-02-07
这个可以结转到费用里面的
2020-12-01
你好,做到 借:营业外支出 贷:应交税费-应交增值税
2020-12-01
可以的,可以这么做的
2024-07-31
你好,结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 , 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;  2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:  借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——未交增值税  缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2021-05-22
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