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老师,期末结转了损益,有一处错了,怎么反结?

2020-12-02 09:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-02 09:46

你好,比如金蝶软件是同时按住Ctrl%2BF12执行反结账操作 

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快账用户7029 追问 2020-12-02 09:47

进了系统直接操作吗?还是要点进那哪里?

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齐红老师 解答 2020-12-02 09:51

你好,进入系统,直接操作就可以了

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快账用户7029 追问 2020-12-02 10:15

反结账了,这个结转损益的凭证还是会在的事吗?后面应该怎么处理?

反结账了,这个结转损益的凭证还是会在的事吗?后面应该怎么处理?
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齐红老师 解答 2020-12-02 10:20

你好,反结账了,这个结转损益的凭证还是会在的。 删除结转损益分录,然后找到错误的凭证,更正保存,然后过账,结转损益,结账

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快账用户7029 追问 2020-12-02 10:20

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-02 10:24

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,比如金蝶软件是同时按住Ctrl%2BF12执行反结账操作 
2020-12-02
看下还能反结账修改的吧 反结账修改 然后反审核 直接修改凭证 然后审核再结账。如果暂时结账不了的话,那你就直接在这个月调整红冲之前的,在做正确的。
2024-09-09
你好,要反结账,结转损益以后再结账,不然资产负债表不平了
2022-02-20
您好,其他凭证有做数据吗,还是任何凭证都没有做
2021-10-07
同学你好 反审核删掉试试
2021-04-07
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