你好,比如金蝶软件是同时按住Ctrl%2BF12执行反结账操作
老师,金蝶迷你版结利润表本月数据怎么没有?过账了,结转损益了,也期末结转了
我记完账,结转了损益,还没期末结账,发现一张凭证记错了,怎么改
老师,期末结转了损益,有一处错了,怎么反结?
老师 已经期末结转了,我还有管理费用没有录,我反结账还是直接删掉结转本期损益再录管理费用在结账?
老师 已经期末结转了 如果没有上报,那我是反结账,还是直接删掉本期损益呢?
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
税局财报一定要要报季报吗
进了系统直接操作吗?还是要点进那哪里?
你好,进入系统,直接操作就可以了
反结账了,这个结转损益的凭证还是会在的事吗?后面应该怎么处理?
你好,反结账了,这个结转损益的凭证还是会在的。 删除结转损益分录,然后找到错误的凭证,更正保存,然后过账,结转损益,结账
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢