同学你好 向居民供热,免征增值税.
对供热企业向居民个人供热取得的采暖费收入是否免征增值税,取得成本票得进项税额是否可以抵扣?
向居民供热部分的采暖费收入是免征增值税的,请问热力什么时候是适用税率9%的?
老师,供热企业,供给居民的免征增值税吗
请问老师,供热公司居民热费免收增值税,涉及的哪些进项需要转出?
你好,老师 有个问题咨询一下 税务对供热企业居民交热费收入的免征增值税,但是对非居民交热费收入的需要缴纳9%的增值税, 问题就是非居民收入的增值税怎么能用进项税抵扣,是全额抵扣,还是不能抵扣?
请教老师 会出现这种情况吗? 帮人代开票的情况: 因我们收到的是正常物业费 租金发票 但听说 他们家帮忙开给不相干的单位租金 物业费发票抵扣成本 金额和我们一样 这个我们有没有什么办法查得到
一般纳税人纳税申报表怎么填写
请问个体户的经营者在别的公司有报收入,年度汇算清缴时应纳税额是个体户的收入和别的公司报的工资薪金总和吗?
长沙员工个人养老金怎么交
老师,我们公司有美元户,我是直接按美元币种入账还是可以汇兑人民币做
一般纳税人外贸企业取得普票成本票的情况下,可以直接做增值税免税申报吗?还是要取得其他证明?
老师,被审计单位违法分包怎么整改?
老师,快账软件每月都会自动结转本年利润到利润分配,怎么样才能不做这笔,系统结转了,我删了,点了结账又结转了,要怎么操作
假如次年七月取得当年发票,当年汇算清缴没有纳税调增,必须要更正申报吗,直接把票塞当年凭证里不更正汇算清缴可以吗
小规模纳税人时,开进来一些专票,都直接做费用了。这对公司有影响吗?还有就是未来这公司应该会升一般纳税人,到时候以前的这些入费用的还能冲抵进项税吗?
老师,这部分纳税申报什么应该填在哪里
直接在免税栏填写就行了
老师,我把免税的收入,也做的销项税额,然后转到免税收入,从免税收入转到主营业务收入,这样做对吗
不用,免税的本来就是主营业务收入了,还转啥
免税收入直接按收到的居民交的取暖费填写吗
对的,填写在增值税申报表里
老师,为什么我的一般人纳税申报,税款缴纳,本月数会有税款,但是这个月都是免征增值税
你免税收入那里填写了吗?你看是什么业务的税款
老师,我们单位上期有5000多的税,我11月份扣缴的,是不是第30行,本期缴纳上期应纳税额填写交税金额,这样对吗
主表免税那里没有填写免税额吗
老师,是10月应交的税额,11月份交的,我应该填那个表
这个是自动出现在申报表的,不用填写
好的,谢谢老师解答
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