同学你好 向居民供热,免征增值税.

对供热企业向居民个人供热取得的采暖费收入是否免征增值税,取得成本票得进项税额是否可以抵扣?
向居民供热部分的采暖费收入是免征增值税的,请问热力什么时候是适用税率9%的?
老师,供热企业,供给居民的免征增值税吗
请问老师,供热公司居民热费免收增值税,涉及的哪些进项需要转出?
你好,老师 有个问题咨询一下 税务对供热企业居民交热费收入的免征增值税,但是对非居民交热费收入的需要缴纳9%的增值税, 问题就是非居民收入的增值税怎么能用进项税抵扣,是全额抵扣,还是不能抵扣?
老师,发票额临时增加,上传附件,合同有效期是24年12月31号到期,这个合同上传上去是不是不行
老师,公司在11月份开票有100万是一般纳税人按简易征收3%,在12月份6号申报11月份增值税的时候也交款了,但是在12月份月底冲红了这100万,在1月份申报12月份增值税的时候,忘记把这100万11月份收的钱退税,现在这个月要申报了,我要怎么处理
老师好,1月份开出的建筑服务发票,2月份收进来的劳务费发票,影响做差额纳税吗
老师,贴息取得的银行专票能抵扣吗
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师,这部分纳税申报什么应该填在哪里
直接在免税栏填写就行了
老师,我把免税的收入,也做的销项税额,然后转到免税收入,从免税收入转到主营业务收入,这样做对吗
不用,免税的本来就是主营业务收入了,还转啥
免税收入直接按收到的居民交的取暖费填写吗
对的,填写在增值税申报表里
老师,为什么我的一般人纳税申报,税款缴纳,本月数会有税款,但是这个月都是免征增值税
你免税收入那里填写了吗?你看是什么业务的税款
老师,我们单位上期有5000多的税,我11月份扣缴的,是不是第30行,本期缴纳上期应纳税额填写交税金额,这样对吗
主表免税那里没有填写免税额吗
老师,是10月应交的税额,11月份交的,我应该填那个表
这个是自动出现在申报表的,不用填写
好的,谢谢老师解答
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