同学,你好,正常来讲,小规模给的优惠征收率就比13%的一般纳税人税率低的。所以国家考虑这块才让小规模销售的时候用了低税率而不是13%。 增值税实际是个流转税,要是一般纳税人,你进来的是13%,销售出去也是13%,相当于是对增值的部分缴了13%的税。你这个因为是小规模对一般纳税人了,所以才存在这个情况
HQ公司为增值税一般纳税人,适用的 增值税税率为13%,该企业生产主要耗用一种原材 料B,原材料按计划成本进行核算,B材料计划单位 成本为每千克20元,2019年10月1日,该“原材 料”账户余额50000元,“材料成本差异”账户借方余 额5000元。甲公司10月份发生的有关业务如下:
小规模纳税人甲公司购进原材料,不含增值税价款10元,增值税率13%,征收率5%则原材料的成本为11.3元,则借方10+10×13%,最后甲公司加上利润20元,卖(10+10×13%+20)元,则销项税额(10+10×13%+20)+(10+10×13%+20)×5%,那么(10+10×13%)不就是重复征收了吗?
4甲公司为一般纳税人,增值税税率13%,材料采用计划成本核算,进价中不含增值税2019年5月“原材料”账户期初余额60000元,“材料成本差异”账户期初借方余额3000元,8原材料单位计划成本12元。本月材料发生以下业务:(1)10日进货1600公斤,进价10元,已验收入库,货款已付;(P9(2)15日生产领用材料2300公斤;(P)(3)20日进货2100公斤,进价13元,已验收入库,货款已付;(P)(4)25日进货1500公斤,发票账单直至月末尚未到达;(P)(5)25日车间领用材料1000公斤。(Pm)要求:编制甲公司5月份采购、验收入库和领用材料的会计分录(计算结果保留两位小数)10
中淮公司为增值税一般纳税人,10月份发生下列经济业务:1、10月8日,购进原材料一批价款300000元,增值税率13%,款项开出并承兑商业汇票,材料入库。2、10月9日,购入不需要安装设备一台,价款80000元,增值税率13%,款项以存款支付。3、10月12日,以银行存款购进农产品一批价款50000元,增值税扣除率9%。4、10月15日,销售产品一批,价款900000元,增值税率13%,商品已发出,货款尚未收到。5、10月16日,用自产产品发放职工福利,该产品成本18000元,计税价格20000元,增值税率13%。6、10月16日,用原材料发放职工福利,该材料成本40000元,增值税率13%。7、当月缴纳当月增值税10000元。8、月末结转增值税。
中淮公司为增值税一般纳税人,10月份发生下列经济业务: 1、10月8日,购进原材料一批价款300 000元,增值税率13%,款项开出并承兑商业汇票,材料入库。 2、10月9日,购入不需要安装设备一台,价款80 000元,增值税率13%,款项以存款支付。 3、10月12日,以银行存款购进农产品一批价款50 000元,增值税扣除率9%。 4、10月15日,销售产品一批,价款900 000元,增值税率13%,商品已发出,货款尚未收到。 5、10月16日,用自产产品发放职工福利,该产品成本18 000元,计税价格20 000元,增值税率13%。 6、10月16日,用原材料发放职工福利,该材料成本40 000元,增值税率13%。 7、当月缴纳当月增值税10 000元。 8、月末结转增值税。
你好老师,现在一个客户打电话一年前的发票作废重新开 怎么弄
老师,所得税新的申报,职工薪酬已计入成本费用的数据是本季度的数据还是1至本季度的累积数据呢
老师好,我们公司起诉甲方支付工程款,判决书上最终是要甲方支付我公司聘请的律师费,我的理解是甲方把钱付给律师方,由律师方给甲方开发票,我公司之前支付的律师费退给我公司,律师方开的发票我方冲红,但是我方律师说是不能给甲方开票,因为他们和甲方没有合同关系,要是按照律师这种说法,甲方把钱付给我公司,我公司是否能够给甲方开发票,把这笔业务完成呢?
请问老师,有出口的企业,附加税=本期实缴增资税+上期免抵退税额,对吗?
老师,我们6月份有采购原料,然后转手销售出去,但是代理记账在7月申报的时候把这个成本记到了管理费用-办公费,我现在把账接回来了,要怎么处理呢
老师,请问企业收到不征税地方政府补贴款,要怎么记账 ,一套会计分录怎么写,从收到到花出及购买固定资产的折旧
销售单位可以给自己工会委员会开发票吗
8.12酒店关停,9月没有收入,现在要申报9月份增值税是不是0申报
请教老师:建筑业简易计税差额开票可以全额开专票吗?
小规模纳税人企业,针对六税两费减征政策,地方教育费,附加教育费补缴和城市维护建设税。怎么填写报表