可以,这个可以,开红字发票,这个一般是抵减后面需要交增值税退税少
小规模代开的增值税专用发票,税款交过了,开了好几个月。之后发现开错了,并且这张票的购买企业已经抵扣了。还可以作废申请重开吗,该怎么处理呀
老师您好,请问小规模企业19年底开的普票,代理记账忘了作废发票了,1月做了增值税和企业所得税税款缴纳,现在可以作废跨年发票并申请退税吗?
老师好!请问我12月初网上税务代开的专票,现在企业付不了款我想作废发票把交了的税款退回来可以吗?该怎么操作?谢谢!
老师您好,我们是小规模纳税人,因业务往来今年3月份开了一张10万元的普票,次月正常申报增值税,后因合作方取消合作,随机将10万发票冲红处理,本来我们有开具普票和专票。请问上季度因10万发票产生的增值税企业所得税本月是否可以申请退税?
请问小微型企业已经申报了2021年四季度的增值税及所得税,并缴纳增值税1500,但现在有70万发票需要冲红,有150万未开发票收入没处理,我是作废申报好,还是可以在2022年一季度再作处理
零基础每天学8小时,能通过中级三门么?还有四个月就考试了
老师增值税跟成本有关系吗?
老师,我想问下,本年利润结转至未分配利润这个环节,是不是要先提取盈余公积,弥补亏损等等,如果是的话,怎么做分录呢
哪位老师帮我做一下题吧,我着急交卷,谢谢啦
哪些是属于金融机构和非金融,保险行业算是金融机构吗
老师您好,请问加油站的无票收入无法减掉库存,然后跟电子税务局库存台账对不上,怎么办啊
外贸企业只免不退,对应进项税转出。只免不退的情况有两种,一个是小规模纳税人,另一个是取得普通发票。这两种情况理应没有进项税。那么对应进项税转出的进项税哪里来的?
这题答案是什么?老师的解析为什么最后再加一个A?4年年金终值再复利一次不是5年的年金终值吗?
老师,调账时,2023年的收入,未确认,在2024年调,公司是用小企业会计准则,在确认收入时,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-进项税额,相应的所得税费增加:借:所得税费用,贷应交税费-应交企业所得税,老师是这样吗,后面要结转损益的分录怎么做,要把所有的转入利润分配-未分配利润
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个分录我在3月份把数据弄错了,这个是春节期间给员工发放的200元充值卡,然后她在3月份本来消费了2.06,但是我在3月份的分录里写成0.48了,现在在4期写了这两个分录,一冲销3月份的,一个修正的,第一条分录的主营业务收入是直接在贷方写负数0.48对吧,我记得您说损益类方向不能反
老师,一般都不需要交增值税怎么办啊?季度不超30万
那去税局申请退税吧这个
企业所得税需要在汇缴时候能办理退税吗
这个是增值税的,不是所得税,你可以去申请这个增值税抵减所得税这个税也可以,之前我看学员反馈有的是这样,不退税,可以跨税种抵减,
这个退税是这个现在就可以去申请,你们那边要是可以退税话,