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老师我想请问一下我的抵扣那笔分录错在哪里该怎么修改

老师我想请问一下我的抵扣那笔分录错在哪里该怎么修改
2020-12-08 15:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-08 15:14

借:管理费用        贷:银行存款/现金     抵减增值税税额,                                                        借:应交税费——应交增值税(减免税款)   借:管理费用   负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额

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齐红老师 解答 2020-12-08 15:14

这个是全套分录,你说是全额抵减那个服务费那个发票吧,

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齐红老师 解答 2020-12-08 15:15

购买的时候需要做办公费,抵减也是冲掉这个,

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快账用户4607 追问 2020-12-08 15:18

这是有三笔分录是吗

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快账用户4607 追问 2020-12-08 15:18

我现在是少做了一笔分录是这样吗

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齐红老师 解答 2020-12-08 15:27

你这个现在需要做,借未交增值税,负数,借管理费用,办公费,之后做,借  借:应交税费——应交增值税(减免税款)   借:管理费用   负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额

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快账用户4607 追问 2020-12-08 15:31

先错账更正是吗

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快账用户4607 追问 2020-12-08 15:34

按照你发我的分录做出来不平了

按照你发我的分录做出来不平了
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快账用户4607 追问 2020-12-08 15:36

你看一下我发个清楚一点的给你

你看一下我发个清楚一点的给你
你看一下我发个清楚一点的给你
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齐红老师 解答 2020-12-08 15:44

借未交增值税,-780,借管理费用-办公费780,之后做,  借:应交税费——应交增值税(减免税款)  780, 借:管理费用   负数-780, 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 780贷应交税费-应交增值税-减免税额780

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快账用户4607 追问 2020-12-08 15:45

好的懂了谢谢老师

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快账用户4607 追问 2020-12-08 15:46

是我一直转不过弯来

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齐红老师 解答 2020-12-08 15:47

好,我先回复别的学员了

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快账用户4607 追问 2020-12-08 15:54

谢谢老师

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快账用户4607 追问 2020-12-08 15:59

老师,为什么最后还要借转出未交增值税贷减免税额这笔呢

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齐红老师 解答 2020-12-08 16:02

结转减免税额,这个结转减免税额就 没有期末数

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快账用户4607 追问 2020-12-08 16:03

这样啊,好我明白了

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齐红老师 解答 2020-12-08 16:06

好,我先回复别的学员了

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借:管理费用        贷:银行存款/现金     抵减增值税税额,                                                        借:应交税费——应交增值税(减免税款)   借:管理费用   负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2020-12-08
借:应交增值税 贷:银行存款 其他收益
2023-12-28
你好,所有的都写错了,还是其中的某一天。
2021-08-23
 会计核查的内容也就是会计检查的对象,主要包括三个方面:   1.账务检查。主要检查账务处理是否严格按会计制度组织会计核算,处理各项账务是否真实、正确、完整、合法.以达到账证、账账、账实、账表、内外账务的相符。   2.业务检查。主要检查各业务部门处理各项业务是否按有关政策、法规。制度办理。   3.财务检查、主要检查财务收支计划的完成情况、财务管理制度执行情况、各项收支和管理费用开支情况以及财务成果分配使用情况,检查的目的是督促企业讲究经济效益。增收节支,杜绝浪费,提高盈利水平。
2019-10-07
您好,在9月份做一个凭证更正7月份的 借:财务费用 (负数填列) 借:应交税费-应交增值税(进项税额)
2020-09-15
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