借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
老师 我想问一下7月份一个网银年费做的分录是借: 财务费用 贷:银行存款 这个是专票 正常可以抵扣 那现在9月份 我怎么改这笔分录 弄成我可以抵扣增值税
老师,您好,我想请问一下,我的电脑账设置会计科目时有误,后期怎么在哪里能修改?
老师我想请问一下我的抵扣那笔分录错在哪里该怎么修改
老师,您好,我想问一下财税2019年22号文件,关于就业创业证那个怎么修改增值税申报,应该修改哪里呢
老师您好,我想问一下,那个银行日记账写错了方向该怎么修改?
老师好,我们上个月有两张销项发票做账了,月初也申报了,现在发票有误冲红重开了,这几张发票要怎么处理
老师 我们是做塑料桶的,有注塑废气监测,由第三方出具检测报告,非甲烷总烃是不是不在环保税的征税范围里面。好像信息采集里面没有找到
A供应商在B平台卖货,B平台按以销售价减成本价的差额开具6点税票给A,(A在此环节做账分录:收到钱,借:银行,贷:预收,开票,:预收,贷:收入和税,支付成本价:借:预收,贷:银行)某月,B对某公益性组织捐赠现金,A供应商对B的这次捐赠提供货物赞助,以在B平台销售的货物按成本价开票给A,不打款,抵赞助款,请写出A公司所有环节的账务处理,请问A公司预收账款怎么平账
利润总额是负数,净利润是负数,所得税倒挤出来,未分配利润减去期初余额,减掉所得税与净利润相等。这个所得税怎么解释
老师,股东和法人,不交社保可以开工资和发年终奖吗?
老师,请问一下 我们公司环境检测报告上排污水项目有悬浮物 氨氮等等 想请问我们的排污是排入有组织的污水处理厂的,是不是这种排污方式就不需要申报此分类的环保税
这个确认坏账11700为什么没有用
建安企业异地施工必须在异地预交企业所得税和增值税吗?预交企业所得税按什么税率预交?有分包工程增值税按差额预交吗?
老师,我想问一下我们是装修公司,有个供应商帮我们客户做衣柜,包工包料的,对方开什么发票给我们好呢
老师 做股权变更税务缴税完了 工商提交现在就留股东签字了 又不想变了 咋办呢
这个是全套分录,你说是全额抵减那个服务费那个发票吧,
购买的时候需要做办公费,抵减也是冲掉这个,
这是有三笔分录是吗
我现在是少做了一笔分录是这样吗
你这个现在需要做,借未交增值税,负数,借管理费用,办公费,之后做,借 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
先错账更正是吗
按照你发我的分录做出来不平了
你看一下我发个清楚一点的给你
借未交增值税,-780,借管理费用-办公费780,之后做, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 780, 借:管理费用 负数-780, 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 780贷应交税费-应交增值税-减免税额780
好的懂了谢谢老师
是我一直转不过弯来
好,我先回复别的学员了
谢谢老师
老师,为什么最后还要借转出未交增值税贷减免税额这笔呢
结转减免税额,这个结转减免税额就 没有期末数
这样啊,好我明白了
好,我先回复别的学员了