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老师,已经支付的小额报销款,后面又补了增值税专用发票过来,怎么做账务处理?

2020-12-09 11:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-09 11:10

您好,冲减当期成本费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额  贷:成本费用科目  

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您好,冲减当期成本费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额  贷:成本费用科目  
2020-12-09
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2022-11-01
你好,当时你加计抵减的分录怎么做的?
2023-08-11
你好这个按发票做不需要支付你年末做借营业外收入可以,几毛钱
2021-05-08
你好 账务处理:需要做无票收入分录的红冲,然后根据开具发票做收入分录。 申报:按正数收入减去负数收入之后的收入金额申报
2022-01-04
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齐红老师 | 官方答疑老师

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