您好 请问是加工产品的加工费发票吗
我公司在外面加工取得的发票是 借 应付账款 贷 主营业务成本 应交税费应交增值税进 对吗?
老师好,贸易公司进的货品能直接写分录 借:主营业务成本 应交税费-应交增值税进项 贷:应付账款 这样吗,销售的时候就写 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项
老师好,公司是一般纳税人,应交税费-未交增值税,怎么会是负数呢? 之前做收入, 借:应收帐款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税销项税额 做成本 借:主营业务成本 应交税费-增值税进项税额 贷:应付账款 交税的时候, 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
(1)对甲公司相关业务进行账务处理。借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品借:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额),贷:应收账款借:库存商品,贷:主营业务成本(2)对乙公司相关业务进行账务处理借:原材料,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应付账款借:应付账款,贷:原材料,应交税费—应交增值税(进项税额)
老师 软件培训购销分别怎么记账呢?购:借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 销:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 对吗?
老师您好,我申报当月增值税,我现在是一般纳税人监理公司税率6%。当月红冲了一张21年小规模十时期开的发票。98000元,不含税金额是97029.7元,现在是我填写增值税申报表,我的本年累计数系统带出来有个差额就是97029.7元,然后我想问下就是本月数我有个按劳务填写的数字我按本月系统带出来的数字184,648.61填写还是按281,678.31这个数字填写,我只有一个税率6%
公司拖欠员工工资最久能多久
老师,社保费管理客户端请问在哪里下载啊
老师 我们是一家房地产开发企业符合双一原则 前期收到房款按3%预缴增值税,那增值税还有6% 在什么时点 确认
前面月份个税本期收入申报没加上个税,那是要去更正前面每期的收入吗,还是没申报的部分全部申报在9月份
老师好!问下我们公司是商贸公司,有很多入库产品没入库存表里,也没有入账,问下我现在想入库存,想做账,小企业会计准则,一般纳税人,我入库存是该入到对应年份里还是入这个月?做账是做到这个月还是做到对应年份?
生产企业的销货单需要装订进凭证吗
老师,我公司想注销,但是现在有2万元留底税,咋样找税务退回来呢?
老师您好,建筑服务公司,从境内企业分包的境外建筑安装工程,境外项目地有几个负责人是境内人员,其他人员全部都是境外本地人,请问境外人员个税怎么申报
您好老师,我们是建筑公司,有挂靠,然后现在资产大于5000万,企业所得税是25的税率缴税了,然后收2个点的管理费。我自己算的扣的税点下来在5点多➕2管理费,7点多,增值税税负率1.45左右,所得税税负率0.8左右,而且还是个异地项目,我算的时候就是应交➖预交➕管理费=扣下来的钱,老板说7个点下来太多了,让我企业所得税按照1个点算,挂靠方的进项能底所有销,人工成本是直接坐到我们账里的,不开发票,这种怎么计算
对的对的
那计入委托加工物资科目啊 借:委托加工物资 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
那在上个月付了一半1万,在这个月又付了15000,那这个分录怎么写
请问付款的时候发票收到了吗
没有呢老师
借:预付账款(其他应付款) 贷:银行存款