您好 请问是加工产品的加工费发票吗
我公司在外面加工取得的发票是 借 应付账款 贷 主营业务成本 应交税费应交增值税进 对吗?
老师好,公司是一般纳税人,应交税费-未交增值税,怎么会是负数呢? 之前做收入, 借:应收帐款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税销项税额 做成本 借:主营业务成本 应交税费-增值税进项税额 贷:应付账款 交税的时候, 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
(1)对甲公司相关业务进行账务处理。借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品借:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额),贷:应收账款借:库存商品,贷:主营业务成本(2)对乙公司相关业务进行账务处理借:原材料,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应付账款借:应付账款,贷:原材料,应交税费—应交增值税(进项税额)
老师 软件培训购销分别怎么记账呢?购:借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 销:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 对吗?
老师,请问 借:主营业务成本 借:应交税费-应交增值税-进项税额, 贷:应付账款 这个分录是对的吗?
老师请问,24年的账有未结转损益就结账了,导致报表试算不平衡,现在是要返结转到24年去结转损益吗,那报表是不是都要更改了
老师我们公司是建筑工程分公司,现在公司要注销了,但是未分配利润金额比较大,而且还有成本沐没结转,未分配利润和成本数据差不多,为什么会成本这么多呢?因为之前我利润做的太高了,其实我应该要多结转一些成本?现在要如何处理这二个数据?
托育机构政府拨的款项 但是文件有规定科目 这个科目我是收到他们的款项做他们规定的收入还是我们收孩子的费用做这个科目 不太明白?
和别人的借款当年 要还么
老师,公司租房用于办公及仓库,但又有一家公司跟我们租了一部分去,请问房东怎么给我们开租金发票?我们怎么给那家公司开发票
你好,老师,员工工资6000,扣完社保个人部分是5500多,都超了5000。个税是根据6000基数缴纳,还是5500多基数缴纳
小微企业确认条件有哪些,享受什么税收优惠政策呢?
股权转让需要缴纳什么税种,税率是多少?
老师您好,有个问题需要咨询,公司主营不是车辆出租,内部关联单位来公司办理业务,使用公司车辆,关联单位给公司交的用车费用,请问是计入其他业务收入吗?然后再缴纳增值税,还需给对方开发票吗?二百多元是不是开收据也可以呢?因为属于零星支出低于五百元
如果一个月销售额400万,毛利8%左右,需要多少费用
对的对的
那计入委托加工物资科目啊 借:委托加工物资 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
那在上个月付了一半1万,在这个月又付了15000,那这个分录怎么写
请问付款的时候发票收到了吗
没有呢老师
借:预付账款(其他应付款) 贷:银行存款