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老师您好,要清是双定户 每月定期定额报增值税 不超核定金额 按核定金额 超过核定 按实际发生数计算增值税 她现在 增值税时4762.38 要交4800 那就是没超过核定额 这中间4800-4762.38 要怎么做账呢 做税收差异调整吗,具体分录怎么做呢?

2020-12-12 13:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-12 13:23

你好,借:主营业务收入4800 贷:应交税费-应交增值税4800 借:应交税费-应交增值税4800 贷:银行存款4800

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快账用户8627 追问 2020-12-12 13:24

税费算作是主营业务收入?

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齐红老师 解答 2020-12-12 13:25

不是算作收入,是在冲减你的收入

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快账用户8627 追问 2020-12-12 13:59

又不用叫企业所得税,冲减干嘛?

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齐红老师 解答 2020-12-12 14:31

同学,比如你收100块,做了收入100,定额增值税5元,那你的收入就是95啊,不这样做那你觉得应该怎么做呢

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快账用户8627 追问 2020-12-12 14:35

你开票的时候,就是已经做了正确的收入,再冲减不是少了?只是税按照固定的交税,税对不上开票的

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齐红老师 解答 2020-12-12 14:38

如果你在开票时已经正确把收入和税费都做了,那么差额部分你就计入管理费用。

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你好,借:主营业务收入4800 贷:应交税费-应交增值税4800 借:应交税费-应交增值税4800 贷:银行存款4800
2020-12-12
你好,就是你当地没有这个政策了。
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您好,最好的办法是按月核对纳税申报表与账套数据,逐月调整
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