同学,你好 是报表填错了,还是账做错了?
上一任会计上一月份增值税报错了,多报了一万,导致税多交了,这个月更正过来,应该如何做分录处理
老师!我8月份的时候销项税账上少了1分,所以导致在计提应交增值税时多计提了1分,但是税务申报都是对的,我这个如何调整账?分录应该怎么做?
老师下午好,我10月份对7月的增值税报表做了更正,把进项税额转出了一部分,导致这个月补缴了增值税,请问会计分录应该怎么做
去年11月多缴纳增值税(企业招用退役士兵增值税减免9000元,当时申报未填报该项),导致增值税多缴纳9000元,账务没有任何处理。今年10月做了对去年11月增值税的更正申报,更正成功后税局退了增值税9000元,应该怎么记账?这个已经跨年度了
2024年6月份开票把应该是9%税率的票开成免税了,2024年12月份发现了,红冲并开具了9%的发票,那么在增值税申报上应该如何更正申报,会计处理上如何做
固定资产可以抵扣企业所得税吗?老师
建筑企业进项占比怎么计算, 进账多了很多。项目是亏损的。需要分析。
请问一下自然人每个月有工资收入,如果办个个体工商营业执照有没有影响?
9月说全员社保,公司都没有收入,老板就一个人,每个月公账没有进出,还要给他申报个税吗,报多少收入呢
老师, 我们店租每年店租20万,合同我签5年,实际交3年就行,可以享用5年时间。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60万平均摊5年每年12万,然后第一年交20万租金其中8万作预付款吗
A公司给B公司提供技术开发,A公司这部分人力成本直接外包给B公司可以么,需要什么条件;
这个10%是什么?怎么来的?
老师,麻烦问下?服装设计及生产企业公司(定制类的企业) 生产成本怎么核算比较合适?
老师,麻烦看下这个189题,没看懂为什么还要用12月31日的即期汇率算一次
请问老师:我们公司22年1月至25年8月账务经过审计,审计报告出来前给我们了一些整改意见,有些是资料不全,有些是调账未用以前年度损益科目。那我应当将22-24年应整改的科目是放在原账套年度更正还是全部放在25年9月份更正?
账上是对的,报表填错了,然后导致完税证明打印错了,
同学,你好 那你这个月报表少填一万
完税凭证那张分录不对
多交了一点
同学,你好 这个是因为报表填错了才导致的
这个月不用交增值税,进项够了,如果账上不做修改的话那利润表上的税金及附加不就比实际高了吗?
同学,你好 因为你的账没有错 你是报表填错了才导致完税凭证多了 有2个办法,1.更正报表2.这个月少报1万,让合计数一致