您好!这个应付工资是可以有余额的

年底了,应付工资科目应如何处理?
以前年度多计提应交税费里的二级科目工伤养老,该如何处理平掉,如何处理
贷方应付职工薪酬余额大于借方成本和管理费—工资科目,并且是以前年度的,需要做调整,我该如何处理凭证
公司注销实收资本股东投资款贷方有余额要如何处理?其他应付应收资产科目已经冲平了
应收,应付账款,预收,预付款,这4个科目月底怎么处理?
老师,请问一下企业会计制度和小企业会计制度有啥区别呀
公司请员工喝奶茶计入什么费用
我想问一下如果8月份的税款留抵抵欠,10月份的进项票抵扣了一部分8月份的,然后11月份的还可以再留抵抵欠抵扣8月份的吗
工衣先从工资扣,满半年再还给员工,这种算不算公司的成本费用
老师利润表里面的期末余额的未分配利润,是等于资产负债表里面的年初余额加上利润表里面的净利润吗?这个净利润是加本月的金额,还是加本年累计的金额呀?
会计学堂的课程,电脑上怎么听课?
老师,请问现在进项税额转出23年的7万块钱,是不是还得做23年所得税的退税
老师,我们公司是二房东,然后转租出去租金物业费,租金含了水电能耗,那我实际产生的水电我需要做到什么科目呢?
发票开错了,当天冲红重新开具了,会预警吗
工衣先从工资扣,满半年再还给员工,这种要怎么做账,这种不算公司的成本费用吗
汇算清缴的时候要以实发的为准吧
你好!是的,是按实发来