借应应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税减免税款 借应交税费应交增值税减免税款贷营业外收入。
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下,项目上4月份有一天去学校询价,用的是某个员工的车子,领导说是给那个员工100元,相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资,这个100元我可不可以做在4月工资表里,给这个员工以加油补贴的形式发给他?不过这个加油补贴,只是那一天的,不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生,是偶尔发生的,偶尔会用到员工的车子
老师 请问4月份员工个税已申报,现在发现有个别错误,个税申报还能更正吗?
请问老师民间非盈利组织需要调账,可是没有以前年度损益调整这个科目那我要怎么做用什么科目呢
为啥调整以前年度的收入计入收入科目,而不是计入以前年度损益科目?
@董孝彬老师你好,有中级问题请教
老师您好,请问做新电池销售,如果实施以旧换新的方式,或者以租赁电池的方式可以合理的避开开票吗?谢谢
老师,监管会计是干啥的呀?
老师,我们是运输公司一般纳税人,公司没有车辆,找个人司机代运,我们给他们加油,发工资。 现在加油费占收入的73%,税局要求我们写情况说明,请问这个要怎么写好!
抖音来客明细在哪里查看。
影响当期损益是啥意思呢,是让求什么的,比如固定资产清理
我本来1000元就含着增值税了,为什么又把增值税再确认营业外收入,本来免税就可以按照1000元确认收入,不用再做税的分录了吧
你好 你开的发票有税额吗
开免税才能享受优惠
那你直接借银行存款贷,主营业务收入不就可以啦。
我借银行存款贷,主营业务收入应交税费,这个是价税分开来多。
免税直接全额确认收入就一笔分录就可以了对吧?
你好 是的 是的 是的
请问老师,领导想要在账上体现,我怎么写分录呢?
借银行存款贷主营业务收入,应交税费销项 然后做第一个回复
销项税可以这样做吗?
你好 是的 还没做完 转营业外收入
可是我收入是含增值税金额确认的
所以我觉得这个分录是不是不能这样做
你不是要体现销项的吗?
或者我在补一笔:借:转出未交增值税 贷:减免税款
这个分录就可以体现了吧
你好 减免税款不就有余额了嘛
减免税款又放回收入里
对的 你之前收入不就是价税分开少做了
我们是每个月月底统一计提销项税,就像图片一样。