借应应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税减免税款 借应交税费应交增值税减免税款贷营业外收入。

老师好,请问餐饮行业的手斯发票是啥时候做收入呢?因为我们这个还有今年12.31号到期,开不完,要是过期了剩余的发票怎么办?还用做收入吗?
请问老师今年疫情对于餐饮行业免税到底怎么做账的问题?我还是不理解,请看图片
您好,请问我们公司做房屋租赁,属于小规模纳税人,收业主房子,比如收了一套房4000,里面3个房间,然后再租出去,每个月收租金4500,每个月给业主打租金,然后我们这种情况是交多少个点的税呀,然后这种会计应该怎么处理,我下面看到一张图片,那个图片后面的怎么做呀,我们公司是不是和我下面那个图片问的问题属于一类呢
老师,请教个问题,以前年度给董事长发的奖励基金,当时税务局觉得有问题,但是没有出决定书,今年出处罚书认定违规,要上交国库。这个账务怎么处理呀,我发给你图片,你帮忙看看,我感觉调整的账务处理不对
你好!老师,请问我们是一般纳税人,餐饮行业,前期采购没有发票,跨月开了发票,是免税发票,还有1%的税点可以抵扣。这样的账务处理怎么做?
老师,合同已经履行,销售方现收到购买方违约金,销售方开具发票,项目名称按之前的服务内容开具同时备注了违约金,请问这个开票是否可以
董孝彬老师,我2025年有一笔暂估费用的分录:借:管理费用50000,贷:应付账款-暂估50000。2026年5月之前陆续收到费用票后,我做了相应的红冲分录:借:管理费用-50000,贷:应付账款-暂估-50000。您可以帮我列一下重新做费用的分录吗
老师,我们公司购买二手货车费用3万,货车过户费320,记入什么科目?
老师,我们公司购买二手货车费用3万,货车过户费320,记入什么科目?
老师麻烦给我一下新增值税法
之前做过安全生产费的计提,但是做多了,准备在汇算清缴调整,到时候账务处理怎么做呢?怎么冲往来
老师,你好,请问申报个税的时候,大病医疗的15元,要加在基本医疗保险费里面吗
老师,销售沙子,石子,煤矸石的一般纳税人,不属于小微企业?
新成立的小型商场,进货发票类似装一批,文件一批等,类似的存货入账怎么分类?销售成本结转如何结转比较合理而且易操作?
老师 2025年注册的公司 到现在还没有开展业务 一直都是零申报 那今年6月份前要做工商年报吗
我本来1000元就含着增值税了,为什么又把增值税再确认营业外收入,本来免税就可以按照1000元确认收入,不用再做税的分录了吧
你好 你开的发票有税额吗
开免税才能享受优惠
那你直接借银行存款贷,主营业务收入不就可以啦。
我借银行存款贷,主营业务收入应交税费,这个是价税分开来多。
免税直接全额确认收入就一笔分录就可以了对吧?
你好 是的 是的 是的
请问老师,领导想要在账上体现,我怎么写分录呢?
借银行存款贷主营业务收入,应交税费销项 然后做第一个回复
销项税可以这样做吗?
你好 是的 还没做完 转营业外收入
可是我收入是含增值税金额确认的
所以我觉得这个分录是不是不能这样做
你不是要体现销项的吗?
或者我在补一笔:借:转出未交增值税 贷:减免税款
这个分录就可以体现了吧
你好 减免税款不就有余额了嘛
减免税款又放回收入里
对的 你之前收入不就是价税分开少做了
我们是每个月月底统一计提销项税,就像图片一样。