借应应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税减免税款 借应交税费应交增值税减免税款贷营业外收入。

老师好,请问餐饮行业的手斯发票是啥时候做收入呢?因为我们这个还有今年12.31号到期,开不完,要是过期了剩余的发票怎么办?还用做收入吗?
请问老师今年疫情对于餐饮行业免税到底怎么做账的问题?我还是不理解,请看图片
您好,请问我们公司做房屋租赁,属于小规模纳税人,收业主房子,比如收了一套房4000,里面3个房间,然后再租出去,每个月收租金4500,每个月给业主打租金,然后我们这种情况是交多少个点的税呀,然后这种会计应该怎么处理,我下面看到一张图片,那个图片后面的怎么做呀,我们公司是不是和我下面那个图片问的问题属于一类呢
老师,请教个问题,以前年度给董事长发的奖励基金,当时税务局觉得有问题,但是没有出决定书,今年出处罚书认定违规,要上交国库。这个账务怎么处理呀,我发给你图片,你帮忙看看,我感觉调整的账务处理不对
你好!老师,请问我们是一般纳税人,餐饮行业,前期采购没有发票,跨月开了发票,是免税发票,还有1%的税点可以抵扣。这样的账务处理怎么做?
老师,新成立的公司,法人一人持股100%,小规模公司,现在转让股份,在电子税务局上填报送资料,有一项写着转让股权占企业总股权比例怎么填,我填100%,总提示说不能超出总企业100股,法人100%持股,全部转让,不是这么写吗
老师,预付款后对方一直没开来发票,也找不到对方了,怎么做账啊
老师,您好,企业所得税申报表里,附报事项中资产损失怎么填,我们这个季度处理了几个破旧电脑,提完折旧了,坏了的桌椅,也没卖多少钱,亏损就算到营业外支出了,这算损失吗
进项税额转出和转出未交增值税是一笔业务不
个人(不是法人)可以转到公户,公户再付押金
为什么有些发票已经认证了,但电子税务局显示未认证抵扣呢?
双方抵账,财务系统上下推了发票有谁额,但是互相不开票的话税额怎么做分录?
#提问#老师,我公司给业主方销售了一批空调含配件,配件在合同里未单独报价,采购时供应商也未单独开具发票,所有进销发票都只有设备,无配件,现在业主方说他们不要配件了,退给我们,冲销业主的欠款,这部分空调配件我怎么入库,进行账务处理
个体工商户报经营所得的成本费用包括工资跟运费吗
老师好,汽车上牌的费用应该记入什么会计科目?
我本来1000元就含着增值税了,为什么又把增值税再确认营业外收入,本来免税就可以按照1000元确认收入,不用再做税的分录了吧
你好 你开的发票有税额吗
开免税才能享受优惠
那你直接借银行存款贷,主营业务收入不就可以啦。
我借银行存款贷,主营业务收入应交税费,这个是价税分开来多。
免税直接全额确认收入就一笔分录就可以了对吧?
你好 是的 是的 是的
请问老师,领导想要在账上体现,我怎么写分录呢?
借银行存款贷主营业务收入,应交税费销项 然后做第一个回复
销项税可以这样做吗?
你好 是的 还没做完 转营业外收入
可是我收入是含增值税金额确认的
所以我觉得这个分录是不是不能这样做
你不是要体现销项的吗?
或者我在补一笔:借:转出未交增值税 贷:减免税款
这个分录就可以体现了吧
你好 减免税款不就有余额了嘛
减免税款又放回收入里
对的 你之前收入不就是价税分开少做了
我们是每个月月底统一计提销项税,就像图片一样。