借应应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税减免税款 借应交税费应交增值税减免税款贷营业外收入。
老师好,请问餐饮行业的手斯发票是啥时候做收入呢?因为我们这个还有今年12.31号到期,开不完,要是过期了剩余的发票怎么办?还用做收入吗?
请问老师今年疫情对于餐饮行业免税到底怎么做账的问题?我还是不理解,请看图片
您好,请问我们公司做房屋租赁,属于小规模纳税人,收业主房子,比如收了一套房4000,里面3个房间,然后再租出去,每个月收租金4500,每个月给业主打租金,然后我们这种情况是交多少个点的税呀,然后这种会计应该怎么处理,我下面看到一张图片,那个图片后面的怎么做呀,我们公司是不是和我下面那个图片问的问题属于一类呢
老师,请教个问题,以前年度给董事长发的奖励基金,当时税务局觉得有问题,但是没有出决定书,今年出处罚书认定违规,要上交国库。这个账务怎么处理呀,我发给你图片,你帮忙看看,我感觉调整的账务处理不对
你好!老师,请问我们是一般纳税人,餐饮行业,前期采购没有发票,跨月开了发票,是免税发票,还有1%的税点可以抵扣。这样的账务处理怎么做?
今年9月份,说全国都要购买社保这个政策是吧?但是我总感觉不大现实,公司里有些老员工50多周岁了,他们前面就不怎么买,也不知道他们能在这公司干多久?到底要不要买,应该做怎么样的决策和防备好呢?左右都是难!诶!这个政策简直了!太片面了描述的!
这里为啥是合同负债呢。
报考了25年的中级,但我感觉我考不过,因为我没有做到题,我只听了几遍课,没做题。深思熟虑后我不想去考,我想备考26年的注会,然后26年再去参加中级考试。但我想从9月份开始备考注会的4门:会计,税法,经济法,财务成本管理。这样备考可以吗?到明年的8月份去考试,这次我要先预习,然后听课,再做题。争取在考试前过3遍。9.11.1.3(会计和财管)10.12.2.4月份(税法和经济法)。这次我扎扎实实的来,成绩不会陪着演戏,不能假学习,不要拿孩子当借口。可以不,一年冲这4门
注会会很难考吗,一年备考3科通过率大不
这里股票的发行费,为何计入成本,方老师讲股票的发行费很独立,冲减资本公积。第三张是方宁老师的教案
同样都是现金捐赠,为何一个确认捐赠收入,一个不能确认捐赠收入?
麻烦老师看一下,第三题的第三小问,我算出来始终等于5,答案给的20,麻烦老师解答一下!
老师!怎么判断哪个方案适合谁?
你好老师,这个应交税费应交增值税进项税额,和应交税费应交增值税销项税额,进项税额转出余额,怎么对冲掉呢
老板嫌未分配利润太多,怎么做能在不少交企业所得税的情况下减少未分配利润
我本来1000元就含着增值税了,为什么又把增值税再确认营业外收入,本来免税就可以按照1000元确认收入,不用再做税的分录了吧
你好 你开的发票有税额吗
开免税才能享受优惠
那你直接借银行存款贷,主营业务收入不就可以啦。
我借银行存款贷,主营业务收入应交税费,这个是价税分开来多。
免税直接全额确认收入就一笔分录就可以了对吧?
你好 是的 是的 是的
请问老师,领导想要在账上体现,我怎么写分录呢?
借银行存款贷主营业务收入,应交税费销项 然后做第一个回复
销项税可以这样做吗?
你好 是的 还没做完 转营业外收入
可是我收入是含增值税金额确认的
所以我觉得这个分录是不是不能这样做
你不是要体现销项的吗?
或者我在补一笔:借:转出未交增值税 贷:减免税款
这个分录就可以体现了吧
你好 减免税款不就有余额了嘛
减免税款又放回收入里
对的 你之前收入不就是价税分开少做了
我们是每个月月底统一计提销项税,就像图片一样。