借应应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税减免税款 借应交税费应交增值税减免税款贷营业外收入。
请问老师,小规模企业无票收入451.45元,做收入时需要价税分开做分录是吧,怎么计算呢
可以不计提工资吗,发放的时候再计提,直接发放
公司购买二手车,卖家如果是个人能开什么发票给我们?二手车交易市场过户给我们开普票吗?
进口货物入账时应付账款汇率是按多少
土增税预交是含税收入还是不含税收入
老师 单证收集 提单是按船东提单,还是电放提单呢?
宋生老师,您好,航空公司发票是这样的,谢谢
老师 请问一下个人所得税扣除税率
老师,简易计税的不可以抵扣进项税。为什么小规模开的专票可以抵扣?
老师,我资产负债表6月底未分配利润是正数,但是我有研发支出,所以企业所得税申报表上不用缴纳所得税,我在账上是否需要计提
我本来1000元就含着增值税了,为什么又把增值税再确认营业外收入,本来免税就可以按照1000元确认收入,不用再做税的分录了吧
你好 你开的发票有税额吗
开免税才能享受优惠
那你直接借银行存款贷,主营业务收入不就可以啦。
我借银行存款贷,主营业务收入应交税费,这个是价税分开来多。
免税直接全额确认收入就一笔分录就可以了对吧?
你好 是的 是的 是的
请问老师,领导想要在账上体现,我怎么写分录呢?
借银行存款贷主营业务收入,应交税费销项 然后做第一个回复
销项税可以这样做吗?
你好 是的 还没做完 转营业外收入
可是我收入是含增值税金额确认的
所以我觉得这个分录是不是不能这样做
你不是要体现销项的吗?
或者我在补一笔:借:转出未交增值税 贷:减免税款
这个分录就可以体现了吧
你好 减免税款不就有余额了嘛
减免税款又放回收入里
对的 你之前收入不就是价税分开少做了
我们是每个月月底统一计提销项税,就像图片一样。