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老师你好,我想问一下年底了我能否把应交税费科目借方余额挂在其它流动资产下面?因为这个是公司以前年度累计下来的余额

2020-12-25 17:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-25 18:28

您好,是可以按您的重分类处理的

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您好,是可以按您的重分类处理的
2020-12-25
同学你好,你的想法是正确的,长期挂账是需要冲销的,不过不能直接把应付账款和其他应付款对冲,需要通过营业外收入和营业外支出来进行处理的。因为其他应付款和应付账款对应的应付对象是不同的。
2021-09-09
你好;   你是想直接调整平衡 ; 但是这样调整会涉及税费的; 你金额大吗  ? 没有余额金额大不 
2023-06-27
你好,你看下出现了借方余额吗?如果是出现了借方余额的话,可以分类到其他流动的资产。
2024-04-26
你好。您好,留底的税额后面自动抵扣。
2022-02-16
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职称:注册会计师,税务师

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