你好,找税局代开的专票,已经交的税费在增值税申报表预交税额栏次体现。
老师,我这个月刚转一般纳税人,在转之前税局代开了一张专票,这个交了的增值税怎么记账呀
老师,我在12月转成一般纳税人之前找税局代开的专票,已经交的税费应该填在纳税申报表什么位置呀?
老师,我们公司12月中旬转为一般纳税人,那么在转为一般纳税人之前,12月初,找税局代开的专票,那么这个数据报税时需要填写到附表一吗?
老师,小规模纳税人,在税局代开了专票,当时也交了增值税,现在季度报税时,已交的税款应填在增值税表哪行呀
老师,你好,麻烦请问一下,我这里有个小规模纳税人,7月份在税务局代开了一张专票,当时已经交过税款,我现在在电子税务局里申报,为什么预缴增值税不能填我交过的金额,我填完申报上去说预缴税款填报异常,比对不符?那我之前代开专票是已经交过的税款该在哪里填写呢?
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
那我想问一下,附表上需要填写吗?另外这个是建筑安装服务类的,我是否要填附表四和增值税预缴税款表呢?
你好,这种情况(找税局代开的专票)是不需要填写附表的 有去项目所在地预交税款吗?
没有去项目所在地预交
你好,没有去项目所在地预交,就不需要填写附表四和增值税预缴税款表的
那这个能按3%简易计税吗?
你好,成为一般纳税人之前,是按小规模纳税人简易征收的
我是想说成为一般纳税人之后,对于建筑安装服务还可以简易计税吗
你好,如果是甲供材或者清包工项目,可以简易计税。其他的不可以
那这个需要去税局备案,还是自己留底备查就可以呢
你好,自己留底备查就可以了