你好,不是的,卖的时候是根据差价计算缴纳增值税的,只交了一次。

电商广告费过高,所得税调增导致利润虚高的问题能解决吗
事业单位本年收益科目借方和贷方记的什么?
做办公费是不是不合理,应该计入什么科目
老师,请问一下,个体户的经营者自己有机器设备,租赁给某公司项目部使用,开具发票按设备租赁开具,税率也是1%吗?他是核定征收的个体户,这样有没有问题?
提问,老师,租赁公司开具租车费,这个租赁公司的营业执照里需要有标明汽车租赁吗?如果写了建筑工程机械与设备经营租赁可以吗?租用的是小汽车
老师你好,城镇土地使用税多久计提一次,怎么交
你好老师, 受益所有人信息备案,公司是另一个公司100%投资的,这个受益人填什么?填投资公司的法人信息吗?还是股东信息?
老师你好,我们是做培训的,我开发票是开技术,服务,还是现代服务呢
请问老师,税务系统推送如图片这种情况,是要转内销是吗?那么我想问一下,转内销金额是按照税务系统给的金额吗,还是自己按照报关单自己计算FOB价
老师你好,现在可以报11月份的个税吗
买和卖两个过程,价格都是含税的,既然含税是否可以理解为已经给国家缴税了呢,然后利用去税后的差价来征税。 另外,手续费的进项税额可以抵扣吧?为啥说交易性金融资产不允许开专用发票,只有专用发票可以抵扣吧?可是手续费却抵扣了,为什么呢
你好,卖出去是卖方收税了,所以卖方交税就交了一次。因为差额征税是不可以抵扣的。
还是不明白
这样的话,为何不去除税款来交易,岂不是更方便计算差额然后计税
你好,因为收到和支付的金额都是含税价。
比如,买的时候是含税价,那么买的过程中开了一般的增值税票据吧,就等于给国家交了一次税了(卖方代缴),这样理解对吗
你好,是的,这样理解是正确的。