同学,你好,这个可以互冲。
老师,我们欠开发商借给 的10万启动资金,年底开发商应该支付给我们9万元的补贴物业费 9万元物业费已提供发票给开发商了 像这种情况可以直接相互冲抵吗?还是必须要他们先把9万转给我们,我们再转10万还借款
老师,2023年9月我们公司从国内A公司采购了一批货100吨,每吨10万元,9月份A公司给我们开具发票100吨了,入库时发票少了1吨,我们收到采购发票时,借:库存商品100万,应交税费-应交增值税(进项)13万,贷:银行存款113万,10月我们要求A公司重新开具99吨发票给我们,但是我一把100吨发票做了抵扣,10月A公司把100吨发票冲红了,我们让A公司冲红后给我们开99吨发票,但是A公司在11月份才给我们开99的发票,请问老师这时我们该怎么做分录呢,又怎么把99吨发票入账呢,请老师把9到11月相关分录写出来给我们一下,谢谢老师,麻烦老师写成带有数字的分录一下,多谢老师
老师,2023年9月我们公司从国内A公司采购了一批货100吨,每吨10万元,9月份A公司给我们开具发票100吨了,入库时发票少了1吨,我们收到采购发票时,借:库存商品100万,应交税费-应交增值税(进项)13万,贷:银行存款113万,10月我们要求A公司重新开具99吨发票给我们,但是我一把100吨发票做了抵扣,10月A公司把100吨发票冲红了,我们让A公司冲红后给我们开99吨发票,但是A公司在11月份才给我们开99的发票,然后给我们退回1吨损失货物的钱1.13万元,请问老师这时我们该怎么做分录呢,又怎么把99吨发票入账呢,请老师把9到11月相关分录写出来给我们一下,谢谢老师,麻烦老师写成带有数字的分录一下,多谢老师。
朴老师,有个问题是这样的,我们的二级代理商销售物品或者推广活动我们会给补贴,但有些二级代理说不需要把款付给他们,拿来抵货款就行,23年就有这种情况,A二级代理商补贴款有5万,他们订货30万,所以实际支付25万过来,我们给了30万货。当时我们是按30万发票开给他们,但感觉好像不对,现在发现这个问题该怎么调整呢?
老师,请问,我们采购货物前,供应商先发了样品给我们,我们支付了款项。并且也给了委托代销商品。看过样品后,我们进行了采购,需要抵扣掉支付样品的钱,怎么写分录呢??样品依然在委托代销商品那边,没有卖 我最开始拿到样品,是借库存商品、贷 银行存款、委托后,借委托代销商品,贷,库存商品 现在我们采购后,需要拿样品的钱去抵扣货款,比如: 我现在借库存商品 10万, 贷9万,还有1万是样品费用,抵扣的,怎么写分录
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
老师 我有个账套 不知道什么时候误删了,怎么找回。 是咱们的快账
老师 你好我们之前注册了一家公司A,没有经营,但是没有经营,然后又用A控股(100%)注册了另一家公司B,然后现在经营B公司,需要实缴注册资本,是不是要通过A公司的账户转到B才可以呀
老师,你好,请问假如报关单上的成交价格是C&F,但下面的货值里忘记加运费了,请问这种情况开出口发票怎么开?
服务公司支付讲师服务费应计入什么费用
小规模公司,一直零申报,综合所得提示错误了,应该怎么整
结转损益还是不懂什么意思
老师,麻烦问下产品完工后的废料也挺多,直接当原材料用了,是不是按当前差不多的市价入原材料就行,原来的生产成本不用扣出是吗
财务软件上记账现在计提的工资5月份都是真实的工资,6月份也按真实的工资计提吗,工资计提的多是不是会让老板多交个税的,这个一般需要怎么把控工资表的计提呢?
小规模转一般纳税人,之前发生的所有业务在转一般纳税人之后才能开票,之前的业务可以按小规模开具普票吗