你好 不经常发生记其他业务收入可以 工资按实际 实际是这个收入的人员支出就对应这个收入的成本
老师,开了一张研发服务费发票,走其它业务收入,还是主营业务收入,一年只要一两张研发发票,金额不大,如果走其它业务收入,只有技术员工资,在制造费用上,要分出来吗?
老师你好。本月公司开出了一张销售发票,内容是研发技术服务费,那么同事就归入了其他业务收入,那请问月末的时候需要结转其他业务成本吗?如果要,那要怎么做分录呢?
老师,这个月主营业务收入没有数据,其他业务收入开的技术服务费发票,还有一项是固定资产清理收入,印花税是只缴纳技术服务费吗,固定资产清理收入要缴纳印花税吗?
老师,公司没有钱账户上,为了交电费让老板的其它公司转过来备注和给对方开的票都是信息技术服务费,计入了其它业务收入,那需要结转其它业务成本吗,可是公司没有人员工资,把管理费用房租的一部分结转为其它业务成本可以么
5月刚注册公司a科技公司。公司主营业务是给其他公司做,技术开发,技术服务,研发服务等,5.24收到100%控股公司b一笔8万收入.双方签约了技术研发合同,八万不计入实收资本,计入收入,6.1号a给b税务代开了8万的研发服务专票,1.怎么做收入的账务处理呢?2.月末结转成本的账务处理怎么做呢?3.月末计提工资薪金的账务处理怎么做呢 4.B给A打款,A给B开专票,研发服务费,税务局代开专票,a是小规模企业,b是一般人,那增值税专用发票上面的税点是6%还是1%呢?
你好,该贴涉及对我司金财控股抹黑,我司要求立即删除,否则不排除对你提起公告
老师你好!电动机属那种固定资产呢
老师,我想问下收到固定资产罚款,怎么入账,固定资产按照原值入帐吗?
老师好,社保缴满15年了课退休,需要满足那些条件啦
请问老师,现在申报的企业所得税申报表中的实际支付给职工的应付职工薪酬填写什么
老师,财务报表季度报利润表里面的本期金额是导出的利润表的本年累计金额吧?
你好老师 我这个月的收入是64421.3 是不是应交税费64421.3*0.13=8374但是我科目余额表表上应交税费是7411 是哪里的问题
老师你好,我家是童装生产工厂,面料和辅料供应商每个月都是挂应付,但是在挂应付的时候合计完总货款都会抹零,我想问一下我是直接挂帐抹零后的金额呢还是将抹零体现出来,计入营业外收入-抹零,那种账务处理方式比较合适
残疾人就业保障金是看账上的应交工资,也就是计提的工资?
老师,从这个月利润有点高,从研发支出调出20万到销售成本结转,如何做分录呢?研发支出借方有73万
没有另发工资,就是平时技术员的每月工资,那分录怎么做?
你好 是的为这个收入提供服务的人员工资记成本
我还有主营业务的成本,本来这些人员的工资也算进主营业务的工资,本月同时有两个业务,而且其它业务占很少,就是要把一个技术员的工资结转这个研发收入的成本,不知道行不,分录老师教一下
你好 这样也行 就是这个没有成本 按实际就可以