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老师好,我们是一般纳税人,这是我年末的最终数据、请问数据都可以吗?需不需要调整哪些数据?谢谢

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2021-01-15 15:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-15 16:06

要是实际不需要调整,是不是需要调需要去看账,https://www.acc5.com/course/course_12516.html 这个有课程,你搜索年底,有课程这个去看下关账课程比较好之后比对你们实际去看下,

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快账用户7958 追问 2021-01-15 16:09

老师好,您大概帮我看下这报表有没问题,可以吗?有没哪些数据是做多了或者做少了的。谢谢

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齐红老师 解答 2021-01-15 16:20

那你这个预收账款啥情况,,是不是只是收款没有提供服务?

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快账用户7958 追问 2021-01-15 16:43

老师好,这个是收到对方的预付工程款,还没给对方开发票的

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齐红老师 解答 2021-01-15 17:00

这个你们公司是做什么的提供服务呢吗?如果建筑业,你需要按完工进度来确认收入。

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快账用户7958 追问 2021-01-15 17:07

老师好,怎么做分录呢?

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齐红老师 解答 2021-01-15 17:11

借预收贷主营业务收入或者是工程施工,应交增值税,

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快账用户7958 追问 2021-01-15 17:17

老师好,如果这样做的话,那我到时候开票了我要怎么做这笔账呢?

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齐红老师 解答 2021-01-15 17:18

到时候开发票不需要再做分录没有差额直接贴后面,

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快账用户7958 追问 2021-01-15 17:45

老师好,什么意思呢?那我的发票怎么处理,我开发票有税点在呀?例如:我收到了972661.56,借银行存款贷预收账款,现在我要确认收入的话,就是借:借预收贷主营业务收入或者是工程施工,应交增值税87539.54。这笔增值税我是到时候开票的时候一起缴纳吗?确认收入的时候是没有缴纳的是吗?

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齐红老师 解答 2021-01-15 17:49

这个现在做无票就缴纳了,申报,下次发票,就是蓝字-这个做未开发票去申报

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快账用户7958 追问 2021-01-15 17:52

老师好,我不懂操作的,麻烦请说得详细点,怎么在电子税务局做无票申报,又怎么做蓝字未开票申报

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齐红老师 解答 2021-01-15 17:56

是不是一般纳税人,一般纳税人附表1 这个有一个未开发票栏次,你对应填写就可以, ,你开发票那个月次月申报的时候未开发票填写负数,

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2021-01-15
您好,请问表格是在哪里呢
2023-01-16
你好,你的报表里,实收资本没有投入吗,其他 应付款的项目金额较大,是否存在股东向公司打款,挂入其他应付?应付账款主要是用于经营查关的材料采购等产生的应付未付款,金额是0,
2021-01-19
增加营业收入或者是实收资本资本公积
2025-11-27
你好!只要你报表是平的,就都能解释。
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