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老师好,我请问下别厂的货做不完给我们厂做一部分,然后他们给我们打了加工费。我怎么做账!我做的借应收账款贷银行存款,我觉得不对!但是不知道怎么做借方

2021-01-16 08:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-16 08:45

你好 对方给你材料 你们只是加工是吗

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快账用户6608 追问 2021-01-16 08:51

材料大部分是他们自己提供的!又打了加工费

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齐红老师 解答 2021-01-16 08:59

收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 对于加工过程中发生的生产成本: 借:生产成本 贷:原材料――辅助材料(应付职工薪酬或制造费用) 加工完成按合同规定发给委托方时: 确认销售收入 借:应收账款(银行存款) 贷:主营业务收入(加工费收入) 应交税费――应交增值税(销项税额) ――应交消费税(如果加工的产品属于消费税应税产品的,受托方应该履行代扣代缴消费税义务,这里的计税价格一般参照同类产品的价格或组成计税价格×消费税税率) 同时结转成本: 借:主营业务成本 贷:生产成本 在备查簿中将受托加工物资注销,贷记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量)。 受托方上交消费税时: 借:应交税费――应交消费税 贷:银行存款

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相关问题讨论
你好 对方给你材料 你们只是加工是吗
2021-01-16
你好!你描述的情况有点复杂。简单来说,收到承兑汇票时,应先计入“应收票据”科目,待承兑后,按实际贴现金额冲减,差额计入财务费用。具体操作需结合会计准则和税法规定。建议详细记录每一笔交易,确保合规性。如果有具体账务处理疑问,可提供更详细信息。
2024-09-09
同学你好,会计分录: 借:预收账款 ($62400-$2280)*11月1日美元汇率 贷:主营业务收入-出口 汇兑损益(借或者贷)
2020-12-14
你好; 那这个工程款到底是哪个 公司的收入 ?
2021-12-10
借银行存款7万, 贷主营业务收入 应交税费应交增值税。
2022-03-11
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