你好,这个前面的那部分水电费的其他应收款是怎么造成的

原来是小规模的时候水电费都记在其他应收款名下,水费余额在贷方,电费余额在借方,现在变成一般纳税人了,水电费都交税记收入了,前面的那部分水电费的其他应收款应该怎么处理
作为物业公司,收取租户水、电费并开出发票的,之前是计入待摊费用科目, 1.现在是不是应该转为其他业务收入?向水厂、电力公司支付水电费时候是不是用其他业务成本结转?现在科目转换应该怎么转换? 2.结转成本的税务方面应该怎么处理? 3.有无具体会计分录演示。
老师你好,我们租了场地给其它公司,电费都是我们交的,现在这家公司用的电。我们开了电费发票给他们了,开发票给他们的时候,分录 借:应收帐款 贷:其它业务收入 贷:增值税-销项税 。我们做费用的时候 , 借:制造费用--水电费 贷:其他应付款--代收电费(金额为实际我司用电费用) 。等 我们拿到供电所的电费发票的时候怎么做分录
老师,我想问问我们公司给电力公司付的电费,之前借方是其他应收款,贷方是银行存款,借方的其他应收款余额表示我们还剩下的钱,现在科目挂错了,要把这个科目从其他应收款挂到其他应付款,那要怎么处理呢?现在其他应收款科目的借方余额是7000元。
之前按老板充值的电费金额,记制造费用水电费。现在我想在这个月把之前的调整一下,该怎么做。本来正常应该是,预付账款-电费,贷:其他应付款,然后账单出来,借:制造费用-水电费,贷,预付账款-电费。我现在拿到他全部账单了。我该怎么把他一次性调整到这个月,该怎么做
老师,您好!请教 筹建期发生的开办费用汇算清缴是否需要全额调增呢?谢谢
电费发票现在有什么开了个什么基金,普通发票不征税的,这个怎么入账?
老师单位职工社保按100档交,其他按60放交可以不
老师,你好。公司的基本户如果改成图内的名称,有什么影响吗
企业申请了高新技术企业,在税务方面有税收优惠吗
老师,当月已经增值税已经申报完毕也已缴款,还能做进项税额转出吗?
老师你好,请问公司给员工购买社保和公积金基数分别如何确定?是每个月填上月实际实发工资为基数吗?
我们老板对私收到钱跟我报销,里面收到的和她直接用来付款的相减 ,是不是就是她的往来,比如她收到100,再支出去150,余额负50就是公司欠她的?正数就是她要转给公司的?
老师好 原材料进到主营业务成本里面 也要自己在财务软件里面做分录的吧 我看了前面的会计 没有一个做的会计财务软件 结转的时候不会自动带入吧
办公司,采购卖给散户,办什么公司(小规模还是一般纳税人?)还有卖给散户不开票,但是采购材料有进项,如何报税?
就是收业主的记贷方和交给自来水公司和供电公司 的记借方
水电费没有收入,所有也没有计入成本
你好,中间是有差额吗?
是的,其他应收款-水费 余额在贷方,其他应收款-电费 余额在借方
借:其他应收款-水费 贷:主营业务收入 销项税额 其他应收款-电费 余额在借方,这个是你们支出大于收入?
是的,水电费能互抵么?差额计入收入了支出的部分能计入成本么?
不能互抵的,要各算个的
那还能计入成本么,如果可以怎么记,
计入成本?哪个计入成本?收入跟成本不是一回事的
这部分还挺多的,分摊计入收入行不行?这个要按现在一般纳税人的税率还是按小规模时候的税率
那你现在确认收入肯定是一般人了