咨询
Q

老师,请问一下,专票多开了金额怎么处理

2021-01-29 16:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-29 16:16

你好发票多开了 你们可以退回去重开的。 发票最好是据实开票

头像
快账用户8566 追问 2021-01-29 16:16

那不重开可以吗?

头像
齐红老师 解答 2021-01-29 16:19

 你好专票最好是据实开。 最好重开。 避免虚开发票 你有风险的 

头像
快账用户8566 追问 2021-01-29 16:23

就相差10元钱

头像
齐红老师 解答 2021-01-29 16:27

 你好 那你 就转到 借费用或者成本 进项税贷银行存款 营业外收入 

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好发票多开了 你们可以退回去重开的。 发票最好是据实开票
2021-01-29
你数量给你开多么
2021-08-09
票多,钱少,是普票发票的话,可以按照实际收款金额入账。专用发票的话,只能冲红重开。
2020-11-05
如果差了几块钱的话,这种情况下差额可以放到营业外收入,你的增值税可以抵扣的。
2022-01-08
您好,意思是你按多开的入账了,是吧
2025-04-18
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×