同学你好!多计提的部分 借:应交税费-应交印花税 贷:税金及附加 而且现在 印花税 不需要计提的哦
老师,2019年12月底计提应交企业所得税是700, 2019年底计提分录是: 借:所得税费-本年预交款700 贷:应交税费_所得税700 但在2020年一月份企业所得税有优惠400元,实际只缴纳300元 2020年一月份缴纳的分录 借:应交税费_企业所得税300 贷:银行存款300 等于余额在2020年应交税费贷方为400元。 在四月份实际缴纳了600元,我就少计提了企业所得税。 四月份计提税金分录 借:所得税费200元 贷:应交税费_企业所得税200元 缴纳时 借:应交税费_企业所得税600元 贷:银行存款600元 四月份结转时我是按照计提的金额结转的,不是按照实际缴纳金额结转的 结转分录是 借:本年利润200元 贷:所得税200元, 等于我的结转金额应该结转600元的,现在少结转了400元,所以在账面的所得税科目里面就导致实际缴纳金额少了400元,请问各位老师现在怎么调整,
老师,2019年12月底计提应交企业所得税是700, 2019年底计提分录是: 借:所得税费-本年预交款700 贷:应交税费_所得税700 但在2020年一月份企业所得税有优惠400元,实际只缴纳300元 2020年一月份缴纳的分录 借:应交税费_企业所得税300 贷:银行存款300 等于余额在2020年应交税费贷方为400元。 在四月份实际缴纳了600元,我就少计提了企业所得税。 四月份计提税金分录 借:所得税费200元 贷:应交税费_企业所得税200元 缴纳时 借:应交税费_企业所得税600元 贷:银行存款600元 四月份结转时我是按照计提的金额结转的,不是按照实际缴纳金额结转的 结转分录是 借:本年利润200元 贷:所得税200元, 等于我的结转金额应该结转600元的,现在少结转了400元,所以在账面的所得税科目里面就导致实际缴纳金额少了400元,请问各位老师现在怎么调整,急急急!!!请老师写出分录谢谢您
请问,我9月计提附加税的时候,城建税多计提了115.05元,教育费附加多计提了69.03元,地方教育费附加多计掉了46.02元。这个在10月账上怎么调整 呢。调整 的凭证应该怎么做,不调整 的话计提的和实际缴的税金就不一致,应交税费余额不对
#问题#请问上年底我多计提印花税了,小规模有50%优惠,实际交少这,现在应该怎么调账呢,金额很小10元
请问去年工资多计提了6万,年底的的利润是负466.47,汇算清缴时做了调整,弥补完以前年度亏损7757.97元后交了2588、78元的税和5.18元滞纳金,现在应该怎么做账?是小规模
预付账款收不回来审计转主营业务成本可以认定为预付账款净损失吗
为什么预付账款收不回来,转成本,还要定性为损失
老师,外管证到期后,要不要做反馈?
老师,请问一下,中期企业加入新股东,账务是连接下来的,那这新入的股东就会问,从他加入后,他可以分到多少利润,这个是怎么算的
老师,零工平台收入要缴税吗
老师我看了一下电子税务局有进项票300万左右,不过之前会计没有做记账凭证,之前会计是每个月报多少税,勾选多少进项,导致现在资产负债表库存商品300多万其他应付款200多万,老师应该怎么办呢?
老师,我公司在网页版申报个税,有个员工是以前在这上班,离职了,上个月又过来,现在申报个税提示,上一属期未按照6万扣除累计减除费用,我这种情况在网页版可以处理吗?
月平均病人人数如何计算?
老师你好,是个商贸企业,你说单位名下的车买点,单位能开票吗
公司帮合作伙伴代办理业务,中间赚的服务费,和主营没关系,请问怎么记账
12月底我把费用都计提了,平时印花税不计提
这个印花税 实际缴纳时 直接入税金及附加/银行存款 和其他城建税什么的 要应交税费过度 是不同的
好的,谢谢老师提醒
不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢