你好 应交增值税 你是一般纳税人的话 。 应交增值税 =销项税 -进项税 %2B进项税转出 -留抵进项税
求应交增值税的计算公式,有转出未交增值税的那种
那如果有转出未交增值税,怎么计算应交增值税?
老师 转出未交增值税和转出多交增值税转到应交税费未交增值税那种情况才结转呢
计提增值税时,借应交税费-应交增值税/转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,缴纳时借应交税费-未交增值税,贷银存,那么这个应交税费-应交增值税/转出未交增值税科目是转到哪里?
月末计算增值税,借:应交增值税销项税额,贷:应交增值税进项税 应交增值税转出未交增值税。借:应交增值税转出未交增值税 贷:应交增值税未交增值税 这么做对吗
三个月做一次账,在财务软件就是把一到三月的账,都做到第三个月里对吗,然后四五六,做到六月里,如果四月没有业务,在财务软件直接就空结账到六月吗
单位帮职工缴纳养老保险和医疗保险等费用个人部分和单位部分怎么入账?
碎石加工劳务分包属于建筑工程吗?如果不是,税率是多少?
老师,在8月开了增值税专用发票,然后8月红冲,重新开票,需要把之前开的发票做账务处理然后红冲重新写分录吗,当时没有做账务处理
老师,政府补贴办公经费当年未做账,跨年补记账,怎么处理
老师,你好,我们是一家建筑公司,现在承包了一个劳务工程,我们可以给对方开几个点的发票
社保最新政策 计算 比例 各档基数
我想问一下,我开票小规模企业,发票上面显示是1%,税率,但是申报时候显示是3%,我做凭证怎么做,如图下,你帮我看看这样对吗
老师你好,请问工厂里有食堂,有厨师和帮厨,是不是食堂的所有费用,都可以放在管理费用-福利费里?
老师我们公司账上有200多万的收入没有申报,10月电商的数据都会到税务系统,我十月申报的时候是一次把这200多万报了还是先报一部分好些?我们公司是小规模纳税人,前面没怎么报税,总共前面就报了30来万