你一般纳税人不存在1%税率的啊

我们9月份是小规模纳税人,开了1张 1%的发票80000元 ,,,11月我们变更为了一般纳税人(13%) 当月我们把这张1%税率的80000元的发票红冲了 那么我们在填写增值税申报表的时候,这个80000元的发票在增值税附表一中哪填写呢?
我这边一般纳税人期间红冲了1%的发票 开了13%的 增值税申报的时候出现了问题
老师我们1月开了一张税率13%的发票,2月冲红了。我们平时的税率都9%,这13%的我是正常申报,下个月申报的时候13%税率会出现一个负数嘛?
老师好,一般纳税人 11月开了50万发票,12月红冲了50万发票,在开了50万发票,1月申报的时候会不会有问题
公司在12月升级到了一般纳税人,在一般纳税人期间红冲了11月小规模纳税人期间开具的增值税普通免税发票元,请问1月份申报该如何申报呢,分别填在哪里
请问老师,机械设备租赁公司,把工资计入主营业务成本后,当月没有主营业务收入,也正常把工资计入主营业务成本吗?在没有收入的情况下,能把工资计入管理费用吗?
你好老师,一张承兑150万可以分开三个50万转3个公司吗?
老师好,分公司常年个税只有负责人一个人,并且工资一直申报的0有什么风险
我们是水乐园的,十一月一号变成一般纳税人,我们充值的天燃气费,可以开专票回来抵扣吗?
公司的私户的钱转入公司的公户,出纳类别备注什么,私户也是公司的钱,这个内部看的怎么备注
借:应交税费-应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额(免抵额) 贷:应交税费-应交增值税-出口退税(免抵额)这个是交增值税附加税时候的分录吗?还是结转的分录?它月底需要结转吗
公司个体户,有一个银行注销钱转法人卡啦,之后又新办一个银行。那之前银行把钱转给法人,账务怎么处理
请问老板,我们出国做建筑 ,建筑材料由国内买过去,我们要产生哪些税费
光伏电站运维涉及房屋修缮,基础维护保养,还有部分材料更换,都在一个合同里面,发票怎么开呢
老师,个体户主播,说要按照销售额交一个点的什么税,有这个规定吗
那这个是怎么出现的?
你是出现什么问题了
我这边一般纳税人期间红冲了1%的发票。之前是小规模纳税人 开了13%
然后成为一般纳税人的时候红冲了1%的 开了13%的
这种你只能去税务局申报的
自己申报不了的吗。还是自己可以申报成功的呢
你一般纳税人没有了1%这一栏,自己申报不了的
但是不是可以自己手动填写的吗 有3%的
3%会按照3%的税率计算增值税啊
我咨询税务局 他说填在3%那一栏
但是之前按1%确认缴纳的增值税,你现在反冲3%,勾稽不到的
那我只能去税局申报了吗
是的,要去税务局那边申报的